采购资金支付计划业务流程和说明_采购业务流程及说明
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采购资金支付计划业务流程和说明
一、流程
1、财务部门每月底根据当月资金状况、下月收入计划、应付账款等情况编制月度采购资金支付额度,报总经理审批。
2、采购部门根据采购合同、发票挂账时间等情况编制采购资金支付计划,报总经理审批。
3、采购资金支付计划批准后,由采购部门反馈给客户。
4、财务部门按付款计划规定的金额、付款方式付款,登记付款信息,并将信息反馈给采购部门。
5、审计部门定期对计划编制情况和执行情况进行审计,审计结果报总经理、董事长。
二、说明
1、采购部门和财务部门协商确定一个月度采购资金付款时间段,除临时付款计划外,非付款时间不付款,主要目的一是为编制付款额度和付款计划预留时间;二是相对集中支付有利于降低财务部门工作负担;三是有利于客户取款。
2、采购资金支付计划主要内容:计划编号(采用年月+序列号的形式)、客户代码(ID)、客户名称、付款金额、付款原因(合同约定、挂账期满、其他原因)、付款形式(现金、承兑、信用证等)。
3、采购资金支付计划执行台账主要内容:计划编号、客户名称、计划支付金额、计划付款方式、实际支付日期、实际支付金额、付款方式、票据号码(例如:使用承兑支付需登记承兑票号、承兑出票日期、承兑到期日;且有几张承兑登记几张承兑的信息)。
4、采购部门要完善发票登记台账,主要登记客户名称、票号、开票日期、开票金额、总经理或董事长审批日期等事项。
5、采购部门要完善合同管理台账,主要登记客户名称、合同编号、合同主要内容、合同金额、付款条件、付款时间,付款方式等事项。
6、为保证严格按规定挂账期编制付款计划,采购部门和财务部门应认真清查每个客户的应付账款,主要清查核准以下四个方面的数据:
(1)入库未开发票的采购金额;
(2)客户已凭发票办理完入库结算单,但发票未到采购部门的发票金额;
(3)采购部门报批但未交财务部门挂账的发票金额;(4)财务挂账的应付账款。
在核准上述资料的情况下,采购部门要利用企管处开发的软件平台,建立客户应付账款管理台账。鉴于财务软件和物资管理软件之间的接口存在问题,建议以总经理或董事长审批日期作为客户应付账款管理台账的发票挂账时间。
7、审计部门主要审计采购部门是否严格按公司规定的挂账期或合同约定付款条件和时间编制付款计划,特殊原因付款的理由是否正当;财务部门是否严格按公司规定的付款计划、付款方式付款,并分析计划执行率(对超计划或未执行的计划应有分析)、非现金付款的情况(主要指承兑的到期时间)。
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