差旅费报销规定_关于差旅费报销规定

2020-02-27 其他范文 下载本文

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宏强差旅费规定

为了保证工作人员出差的工作与生活需要,根据公司实际情况,特制订本规定:

对因公出差人员的差旅费实行定额管理,财务人员应根据本规定进行严格审核后,经总经理批准签字后,方可予以报销。

出差人员在出差前,应先填制“出差计划报告单”,经部门主管和总经理审批后执行,如出差人员出差前需要借款,还须另填制“领款单”,注明借款事由,归还时间,经总经理批准后,财务才可予以借款,出差借款一般不得超过5000元/人(不包括代购物资款项),出差回公司三天内报销,不报销者,下次出差不得借支,并在当月工资中扣回原借款。

出差费用定额标准:

1、乘坐的车船费,凭车船票按车站的正规票按实报销,特殊原因途中上车,无站

台出售的小票据,按站台价标准计算,经总理批准签字后,按批准金额报销。

2、夜间乘车船,乘车船时间超过6小时以上,或连续乘车超过8小时者,可购卧

铺票,并凭该车船票按实报销。

3、出差人员需乘坐飞机的,事前经总经理批准方可乘坐。

4、对市内交通费、住宿费、住勤补贴及途中补贴,实行定额包干。票据附后,超

出不补,节余归己。其标准如下:

(1)省会、二级市场:销售经理按180元/天、大区经理按150元/天标准报销。

直辖市:销售经理、大区经理按180元/天。分公司人员出差标准由分公司经理制订并上报总公司,经总经理批准后执行。

(2)二人(同性)以上同出差按各自标准的70%报销,异性同出差按各自标准

报销。

(3)包干费用计算天数时,计头不计尾。

(4)此差旅规定自2014年3月1日起执行

(5)具体报销审核方式参照公司报销制度。

丽水宏志制笔有限公司

分公司及区域经理差旅报销及备用金制度

1、借款

(1)备用金借款。备用金指分公司为确保日常开支而准备的资金

★备用金借款:由分公司依据需求提出申请,并报部门经理核准、财务部稽核、总经理

审批。财务部依据批件,划拔资金。

★备用金或专项借款在农历年底一并归还,在下一年农历年开始时重新办理借款。

(2)出差借款

★ 总公司人员:总公司出差人员出差前需填写《出差计划表》,送主管经理、总经理签

字审批同意后方可填写出差借据,出差借据由出差本人填写(新招人员规定一个月后才能办理借款,特殊情况需由总经理批示),经总经理签字后方可到财务领取借款。出差借款不得超过5000元/人(不包括代购物资款项)。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定,出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款,不能从本次借款中扣除。

★ 分公司:分公司出差前需填写《出差计划表》,送分公司经理审批同意后方可填写出

差借据,出差借据由出差本人填写(新招人员规定一个月后才能办理借款,特殊情况需由分公司经理批示),经分公司经理签字后方可到财务领取借款。出差人凭借据到分公司财务办理借款手续,借款从备用金中列支。出差借款不得超过3000元/人(不包括代购物资款项)。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定,出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款,不能从本次借款中扣除。

★ 出差结束后三天内必须报销,不报销者,下次出差不得借支,并在当月工资中扣回原

借款。

★ 借款人员离职时,其上级主管应确认借款人已归还借款后方能办理其他离职手续。

2、交通工具

大区和分公司原则上不得乘坐飞机和高铁,如需乘坐飞机或高铁需事先向部门主管或总经理说明原因,经部门经理或总经理同意后方可乘坐

2、报销

★报销票据

①票据的合法性

所有报销的票据必须合法有效,项目内容真实、填写齐全、清楚,票据复印件不准报销,另有规定的除外。

②票据粘贴

报销的票据应当按照出差日程前后顺序,保持票据平整而不要折叠,分类逐张错开粘贴在粘贴纸上,每张粘贴纸均应填写金额和票据张数。粘贴后的票据应可以辨别金额、票据号码、发生时间、发生地点等内容。粘贴的票据无法看清金额、号码、日期等主要内容的,退回报销人重新粘贴。

长途交通票据,包括火车、长途汽车,按日程前后顺序错开粘贴;

住宿票据,按日程前后顺序错开粘贴;

其他各种票据应分门别类按时间和地点顺序、逐张错开粘贴。

大区、分公司所有报销票据背面均要有出差人亲笔签名,否则不予以报销

③ 票据遗失

出差人员票据遗失或者被窃的,票据金额在100元以下的,损失自负。超过100元的,应取得相关部门或人员的证明,经财务部经办人员核对确认、部门经理审核同意方可报销。④ 长途交通费票据

长途交通票据包括火车、汽车、飞机、轮船票据。长途交通票据未标注日期和出发地、目的地的,应在票面注明。报销长途交通费不得以其他票据代替长途交通费票据、或以其他日期长途交通费票据代替本次出差的长途交通费票据。如果当天乘坐汽车为“手撕票(非机打票)“必须在日报中注明是手撕票,并注明乘车起讫地点和日期,未注明不予报销。

⑤ 住宿票据

多联的住宿票据应当一次性填制住宿人姓名、人数、住宿天数、日期、金额等内容。多联的住宿票据分次或撕下填写、涂改,或者以其他票据代替住宿票据,或者以其他日期住宿票据代替本次出差住宿票据的,均不予报销。定额住宿票据应当注明日期、住宿天数。住宿无发票、住宿发票不符合公司规定的,不发补贴不报销。住宿票必须要有宾馆或旅店的盖章中没有地名,则必须在住宿票上注明住宿城市。

住宿费用可以不开发票,但要取得住宿费收据。出差补助为包干制,超出不补,节余归己。

⑥ 招待费票据

招待费包括因业务需要招待客户而支付的住宿、交通、礼品等必要支出。招待费票据应注明客人姓名、日期、列席陪客人、经办人等基本事项。大区原则不允许有招待费用,特殊情况需经过主管经理和总经理同意后方可使用招待费,分公司的招待费用由分公司经理审批同意即可

⑦ 其他票据

报销其他费用应当以各自类别费用的票据作为报销的票据,不得以其他类票据代替本类票据报销。购买办公用品等物品,取得的票据应写明物品名称、数量、单价、金额;超市或其他商店的发票,物品名称使用统称的,应附物品名称清单。无法知道物品具体名称的票据不予报销。(购买样品除外),白条子等不规范的票据没有收款人签字或者盖章的,不能报销。

★报销审批

①出差报销审批

出差人员完成出差程序,按规定分类粘贴报销单据,计算报销金额和票据张数;将差旅费分项输入“差旅费报销”电脑版,核对无误打印差旅费报销单。报销须附报批的《出差申请单》。

分公司经理审阅报销单有关内容和金额,签署审阅意见;

分公司财务或内勤或指定人员收集登记各人报销单及其金额,再同分公司费用票据、共同费用分类汇总表、个人和驻外机构费用核销付款名单一起邮寄销售部。

② 费用报销审批

分公司发生费用,经办人依据合法票据(采购物品,应附审批单及实物验收人签字,其它按规定审批的支出应附审批单)交分公司经理批准签字,分公司财务才能付款。如分公司未设置财务人员,由分公司经理支付费用报销款

月末结算时,按规定分类汇总,注明原始凭证张数,经分公司经理审阅签字,同个人费用报销单一起邮寄内销部。(应附采购申请表、物品签收单据、物品发票)。分公寄回的所有报销票据均要有分公司经理和财务人员的签字,票据的背面要有经办人的签字 ③ 费用列支规定

分公司日常费用和个人差旅费在分公司备用金中列支,月底将报销后由财务部补充备用金。分公司备用金不得用于个人借款或个人消费,分公司收取的货款不得挪用。

特殊的各项租金、装修费用、押金、促销费等,可事先报销售部审批,财务核准后可以在指定款项中支付,核销后抵扣。

④ 销售部指定人员对报销费用进行审核,报部门经理签署审核意见,报总经理签署审批意见。

财务部稽核人审核差旅费票据是否合法有效,填写是否规范,各项费用标准、补贴标准应收应付款项等计算是否正确。

财务有关人员根据审核意见办理报销费用、将等额费用现金汇入指定银行户头,补充备用金。汇款金额如与原申请报销额不符,应当传真通知给分公司财务并由分公司财务通知报销本人。

﹝3﹞报销时间

分公司每月报销一次,时间为上月5日至本月4日。

分公司和驻外人员每月5日前将当月报销票据整理后寄往公司销售部。隔月单据不能报销,但是由于外部原因而不能及时取到原始票据的,说明原因后可以推迟到下月报销。驻外人员一月内寄送报销单据不超过一次,超过次数的邮寄费从报销额中扣除。

以上制度从2014年3月份执行!

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