抚远文化场管理所部门预算_文明卫生单位经费预算
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抚远县文化市场管理所2017年部门预算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算经济分类支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
第三部分2017年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能:
(1)、负责对图书、报纸、期刊、电子出版物、网络出版、电影、音像制品、计算机软件和印刷复制、出版物市场进行监管,查处违法违规经营行为。(2)、负责承办“扫黄打非”有关工作任务。
(3)、负责对全市网吧等互联网上网服务营业性场所的监管,查处网吧、网上文化产品传播和网上文化服务等经营活动中的违法违规经营行为。
(4)、负责对营业性演出、歌舞娱乐、电子游戏经营场所和美术品市场进行监管,查处违法违规经营行为。(5)、负责对文物市场经营活动进行监管,依法查处各类文物经营活动中的违法违规行为。
(6)、负责查处网络游戏经营活动中的违法违规经营行为;负责查处动漫游戏经营活动中的违法违规经营行为。
(7)、负责查处违法安装和设置卫星电视接收设施,查处违法接收、传送和播放电影电视节目行为,查处广播电视广告经营活动中的违法行为。加强影视文艺节目内容的监管查处力度,查处低俗、违禁影视文艺节目,查处侵权盗版行为等。
(8)、负责查处上级部门委托的法律、法规规定属于文化、广电、新闻出版部门管理的其他文化市场经营活动。(9)、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置:副科级事业单位。内设机构有办公室、档案室、稽查办公室。
三、人员构成:单位共有编制5名,现实有在职人员8名。
第二部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算经济分类支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
2017年财政拨款收支总预算合计26.2万元。收入为一般公共预算拨款26.2万元,政府性基金预算拨款 0万元,包括本年财政拨款收入26.2万元、上年结转0 万元;本年支出总额26.2万元包括:文化体育与传媒支出26.2万元,占支出总额100%;社会保障和就业支出0万元。
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
(一)一般公共预算支出规模变化情况
2017年 一般公共预算财政拨款支出26.2万元,比2016年执行数增加(或减少)万元,主要原因是:
(二)一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面: 支出总额26.2万元,其中文化体育与传媒支出26.2万元,占支出总额100%;社会保障和就业支出0万元,占支出总额0%。
(三)一般公共预算支出具体安排使用情况
1、文化体育与传媒支出2017年财政拨款预算数为26.2万元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
2、社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为 0万元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
3、(类)(款)(项)2016年财政拨款预算数为 万元,比2015年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
4、(类)(款)(项)2016年财政拨款预算数为 万元,比2015年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是三、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出26.2万元,其中: 人员经费25.15万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等; 日常公用经费 1.05万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。
四、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少万元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数,公务用车购置及运行费比2016年执行数,公务接待费比2016年执行数。主要原因:
五、政府性基金预算支出情况
(如无政府性基金预算支出)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2017年政府性基金预算支出0万元,其中:(类)支出0万元,用于工资福利支出万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。
六、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:(单位收支总表收入项目);一般公共预算拨款收入26.2万元。支出包括(单位收支总表支出项目)文化体育与传媒支出26.2万元;社会保障和就业支出0万元。
2017年收支总预算26.2万元。
七、收入预算情况说明
2017年收入预算26.2万元,其中(单位收入总表明细):一般公共预算拨款收入26万元,占99.2%;事业收入0.2,占0.8%。
八、支出预算情况说明
2017年支出预算100%万元,其中:(单位支出总表明细):基本支出100%万元,占100%,项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费
2017年单位运行经费(按定额管理的商品和服务支出)1.05万元,较2016年预算增加(或减少)0万元,主要原因:
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理项目 个,涉及一般公共预算拨款 万元。
(五)专项转移支付项目情况 2017年没有专项支出项目
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除财政拨款收入以外的收入主要是利息收入。
4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、文化体育与传媒支出:指用于文化产业发展的支出。
6、社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员的经费支出
7、医疗卫生与计划生育支出:指行政单位的的医疗保障
8、住房保障支出:指住房公积金支出
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和功用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。