工作现场审计工作流程_审计工作基本流程
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工作现场审计工作流程
1、项目经理与被审计单位负责人沟通商谈业务约定,并签订业务约定书。
2、项目经理与被审计单位负责人先沟通审计目的,从而确定审计账套;
3、项目经理或助理拷贝被审计单位电子账套(包括:带明细的科目余额表、日记账、明细账)
4、项目经理查看科目余额表,了接被审计单位科目的设置及业务发生情况,据此列出需要被审计单位提供的详细资料清单(逐一会计科目列示)。
5、项目经理将资料清单与被审计单位沟通,并交予被审计单位准备,审计助理跟进收集资料。
6、审计助理与被审计单位沟通函证事宜,根据沟通情况填写审计沟通函,沟通函不足的,需要做替代程序。
7、项目经理先填写报表及上期期末与本期期初差异情况,然后翻看浏览会计凭证,了解被审计单位财务核算情况;审计助理详细抽查凭证。
8、项目经理或审计助理开始做审计工作底稿。
9、审计助理对现金、存货、固定资产进行盘点并填写相关盘点表;项目经理根据审计工作底稿情况做审计调整分录,并与被审计单位进行沟通; 11 项目经理撰写审计报告,审计助理填写“其他综合资料”项目经理核对审计助理收集的资料清单是否完整、数据是否与审计结果相符、其他综合资料是否填写完整准确。项目经理将相关资料整理齐全,找被审计单位负责人签字、盖章。14 项目组成员整理审计资料,离开工作现场,并留存被审计单位相关人员联系方式(电话、电子信箱)。
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