贷审会组织架构某财务公司_财务公司组织架构

2020-02-27 其他范文 下载本文

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关于成立信贷审查委员会的通知

各部门:

根据公司业务开展需要,经总经理办公会研究决定,成立信贷审查委员会(以下称贷审会),现将有关事项通知如下:

一、人员及组织架构:

贷审会有七名成员组成,设主任委员一名、其他委员六名。贷审会主任委员由同志担任,其他委员由等同志担任。

如果部门人事变动,委员则自然替补。

风险稽核部相关人员可作为列席人员参会,对贷审会实施过程监督。贷审会下设办公室,办公室主任由同志兼任。

二、贷审会主要职责:

(一)审议确定集团成员单位的信用评级及授信额度;

(二)审议不良资产处置方案;

(三)审议其他与财务公司有关的信贷业务等需要贷审会审议的事项。

三、贷审会委员主要职责:

(一)贯彻执行集团发展战略,履行评审议事的各项职能,向有权审批人负责。

(二)及时掌握监管部门及公司风险管理政策、授信制度及其它相关规定,了解公司信贷资产、投资业务风险管理状况,把握信贷业务发展方向。

(三)遵守贷审会规则及工作纪律,合理安排本职工作,保证按期参加贷审会。

(四)会前要认真阅读项目材料,了解项目情况并找出项目风险点。会上针对项目进行充分审议,客观表达评审意见,独立表决。

(五)接受风险稽核部的管理和后评价;接受风险稽核部合规检查和监督。

四、贷审会办公室主要职责:

(一)负责贷审会秘书工作,通过组织与协调管理,保证授信决策机制有效运转。

(二)负责按照信贷业务审批程序安排评审,负责贷审会会议记录、批复授信等。

(三)制定授信业务审批办法的操作规程和实施细则。

(四)不定期总结、分析信贷审批运行和业务批复情况。

二Ο一五年十二月二十四日

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