稽查经费管理办法07054936_财务稽查管理办法

2020-02-27 其他范文 下载本文

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福建武夷交通运输股份有限公司

稽查经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了严肃运输纪律,确保运输收入完整,加强公司内部客运管理,规范稽查岗位人员的职业道德和业务操作流程,完善运输纪律检查监督制约机制,更好的开展和规范稽查工作,有效预防违反运纪行为的发生,确保运纪稽查管理工作的顺利开展,制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各直属、全资及控股运输单位。

第二章 稽查经费的使用范围及申报考核

第三条 稽查经费是指公司用于运纪稽查人员履行职责公务活动的费用。

第四条 稽查经费管理实行公司和二级单位两级管理。公司稽查部是全司稽查经费管理的业务主管部门,负责预算、审核。公司财务部是稽查经费的监督管理部门,负责预算审核、经费核拨、费用核销。二级单位负责本单位稽查经费预算申报和规范使用管理。

第五条 稽查经费的使用范围:稽查人员出差、稽查运输工具消耗、稽查设备、稽查表彰奖励等所必需的费用。

第六条 稽查经费的来源。稽查经费实现预算审批,按实单列成本。第七条 稽查经费预算申请、审核。设稽查科的二级单位由稽查科负责制订次月稽查经费预算计划,财务科负责审核,主管领导审批;未设稽查科的二级单位由分管稽查工作的领导制订次月度稽查经费预算计划,财务科审核,主管领导审批,于每月25日前上报公司稽查部。公司稽查部根据预算情况进行核定,报公司领导批准后批复。

各二级单位要根据工作实际,做好经费使用日志台帐,严格把关使用,并于次月5日前汇总好使用情况,上报公司稽查部考核。

第八条 公司组织的规模性稽查及培训活动,其成本费用由公司统一列支。

第九条 稽查经费必须专项使用,不得挤占和挪用。

第十条 收款收据管理。二级单位使用的对违纪、违章人员处理的收据由稽查部统一向财务部门申领各使用单位向稽查部领用,并按规定缴交、核销。

第十一条 稽查部每年组织一次稽查工作评比表彰活动。

第三章 违反稽查经费管理的行为与处罚

第十二条 未按本管理办法之规定做好稽查经费的预算、审核、审批、管理、使用的按企业相关制度予以处理。

第十三条 违反本办法处罚的类型:通报批评、减发绩效奖金或罚款、取消当年评先评奖资格、取消当年年终目标考核奖和取消当年绩效奖等。

第十四条 有下列情况之一,按规定上限予以从重处分和处理。

一、屡教不改、重复违纪违规的。

二、伪造单据挤占稽查专项费用的。

第四章 附则

第十五条 本办法由公司稽查部负责解释。

第十六条 本办法经三届十次总经理办公会议通过,自二〇一一年四月十六日起执行。

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