医药行业付款审批流程_企业付款审批流程
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医药公司
付款审批流程
一、货款支付:
流程:采购中心填写货款支付申请单—采购中心经理签字—质检部经理签字—财务部审核—总经理签字—财务部支付
依据:集团《资金管理办法》
重点:大原则是药品销售完毕支付货款,采购中心根据药品利润确定付款时间,一般情况利润越高,付款期限越短,有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款,具体由采购中心和总经理确定是否付款。财务经理必须负责是否取得发票和应付款金额准确。
二、日常费用支付:
一般人员费用报销流程:经办人签字—主管部门负责人审核—财务部经理签字—财务总监审批—总经理核准—财务部支付
总经理费用报销流程:限额标准内由本人签字—财务总监审核;超限额由本人签字—财务总监审核—集团分管副总审批—财务部支付
依据:集团《财务审批报销制度》 《差旅费报销制度》
重点:限额标准是≥2000元须集团审批
三、固定资产购置:
流程:2000元以下:使用部门申请—设备管理部审查—财务部审核—总经理审批
2000元以上:下属公司总经理审批—上报集团公司审批—财务部支付
依据:集团《财务审批报销制度》
重点:审核是否超过2000元的标准。
四、工资支付:
流程:办公室计算应付工资—财务总监审核—总经理审批—财务部支付
重点:年初按公司核定的工资标准报集团批准执行。
五、奖金支付:
流程:财务部计算当月可提奖金—办公室按部门经理上报明细制表—财务总监审批—总经理审批—财务部支付。依据:经营部考核方案。方案年初确定后须报集团批准备案后执行。
重点:内部考核按集团对子公司考核目标分解,药品部按销售完成率、货款回笼率计提并扣除业务员费用后确定应发奖金总额,销售完成率80%以下不能发放当月奖金。OTC按销售完成率确定应发奖金总额,销售完成率60%以下不能发放当月奖金。医器按销售完成率确定应发奖金总额。
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