审计部责任_审计部责任书
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审计部责任
1.拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行。
2.对公司审计制度的执行情况进行检查。
3.制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施。
4.审计集团公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性 5.对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审
计。
6.对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计。
7.对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计。
8.审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况。
9.检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
10.11.12.审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其它基础工作 对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议 对严重违反财务纪律或严重破坏企业利润的行为‘会同其他部门进行专
案审计
13.14.15.16.17.对本公司重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查 整理专案审计报告,提出意见 检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况 配合审计机关进行必要的专项调查 办理公司领导交办的其它审计事项
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