审计科职能_审计部门职能
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审计科职能
1、贯彻执行国家《关于内部审计工作的若干规定》和集团公司内
部财务审计管理制度,规范公司审计工作,充分发挥监督和服务职能。
2、承担广玉公司经济活动的真实性、合法性和效益性的审计,包
括:公司资产的审计,负债的审计,生产成本费用的审计,所有者权益的审计,经济效益的审计。
3、负责公司会计基础工作规范化的审计,包括:原始凭证的审计,计账凭证的审计,会计账薄的审计,财务会计报告的审计。
4、负责对公司的一切经济管理活动进行监督,以确保资产的安全
和增值、保值。
5、负责总经理交办的各项审计,包括:经济合同审计,专项工作
审计,经济案件审计,在建工程审计等。
6、监督、控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为。
7、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权,有章不循,违反财
务制度,贪污挪用财物,泄密,贿赂等行为和经济犯罪的情况。
8、定期或不定期地进行财务收支审计,编写内部审计报告,提出
处理意见和建议。
9、按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10、负责完成总经理临时交办的审计任务。
《审计科职能.docx》
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