业务招待费管理办法(修订)_业务招待费管理办法
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南京分公司业务招待费管理
(试行)
为进一步加强业务招待费的管理,严格控制费用支出,坚决杜绝无计划费用的产生,经公司经理室研究决定,特制定业务招待费事前审批制度,要求各部门严格执行。具体办法如下:
1.预算管理。对公司下达的业务招待费预算定额,各部门必须严格控制,严禁突破预算限额。如确需计划外列支,必须经部门负责人、财务、分管领导、公司经理逐级审批,绝不允许先斩后奏。
2.事前申报。接待来客就餐,应根据来客对象,安排
适宜的就餐地点和标准,原则上尽可能安排在公司食堂就餐。凡需在公司食堂就餐的,经办人填报《业务招待开支申请表》(表式详见附件),详细说明就餐事由、对象、人数、金额等,经本部门负责人、分管领导审批后,必须至少提前一天报公司综合办公室,由综合办公室统筹安排;确需安排外出就餐的,也必须事前申报,即由对口接待部门提出,经办人填报《业务招待开支申请表》,详细说明招待事由、对象、人数、金额、就餐地点,按规定的审批权限,经本部门
负责人、分管领导和公司经理同意后,方可在批准的额度内开支业务招待费。
3.借款要求。凡需借款招待的,必须填报《业务招待开支申请表》,并经本部门负责人、分管领导和公司经理审批后,凭《业务招待开支申请表》至财务借款。凡未填写《业务招待开支申请表》或《业务招待开支申请表》填写不完整、审批流程未完成的,一律不得在财务借款招待。
4.报销程序。业务招待费报支时,经办人必须将事前审批的《业务招待开支申请表》作为附件一并交综合办公室和财务核算科审核,凡未填写《业务招待开支申请表》或《业务招待开支申请表》填写不完整、审批流程未完成的一律不予报支。
本办法自下发之日起实行。