审计部职责_审计部职能职责

2020-02-27 其他范文 下载本文

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审计办公室职责

审计办公室是经董事会批准建立在公司内部的独立评价职能部门,负责检查和评价公司内部各种经济活动,为董事会和管理层提供与检查活动有关问题分析、评价、建议、忠告或信息,以帮助董事会和管理层有效地履行职责,具体职责如下:

一、贯彻执行国家有关政策、法律、法规,参与制定本公司有关规章制度,监督检查内部制度的执行情况,对重要规章制度进行备案;

二、建立健全本公司审计监督体系,满足本公司监督管理问题的需要,制定并不断完善本公司内部审计制度和内部审计规范及实施细则;

三、从保障公司战略目标的实际出发,制定本公司审计计划,并组织实施;

四、根据本公司管理层的要求,对本公司重要管理制度,流程设计及运行情况进行跟踪检查并提出改进意见;

五、监督、检查、评价本公司整体及其下属部门经营运作,经济效益和财务收支情况及财产物资的保全情况;

六、对分公司、分厂主要负责人任期内所在单位的经营管理情况,财务核算状况及制度执行情况进行客观评价,对业绩考核提出意见;对主要负责人离任进行审计,并提交审计报告;

七、对重大投资项目事前预审,评价可行性报告,负责对公司基建项目、技术改造和大修理工程及大型装修工程的预、决算审计,并提交审计报告;

八、接受国家审计机关的业务指导和监督,配合人力资源部对审计人员进行培训;

九、对审计委员会的具体活动及年度审计会议情况进行充分准确的记录;

十、定期向审计委员会报告审计工作情况。

十一、完成领导交办的其他各项工作。

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