大同矿区马脊梁街道办事处部门决算概况一_大同矿区概况
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大同市矿区马脊梁街道办事处
2016年度部门决算
第一部分
概况
一、本部门职责
(一)认真贯彻落实中央和省委、市委以及区委的各项方针、政策,提出落实方案并组织实施,在街道党工委领导下,做出全面规划和正确决策,保证各项任务全面较好地完成。
(二)全面负责街道的社会工作和行政管理工作,组织社区居民委员会开展各项社会活动,严格执行国家的法律、法规和政策,依法搞好计划生育管理,社会优抚最低生活保障,殡葬管理社区建设等工作。
(三)加强街道社区精神文明建设,引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观,指导各社区居民委员会构建自我管理,自我教育,自我服务,自我监督的社会组织体系,配合区委区政府各有关部门做好各项工作,完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门构成矿区马脊梁街道下设:民政、计生、综治、财务、居民医保等办公室。第二部分
2016年度部门决算报表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年收支决算总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年决算收入总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年决算支出总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款收支决算总表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款收入决算总表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款支出决算总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年一般公共预算支出决算表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年公共预算安排基本支出分经济科目表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年政府性基金决算收入表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年政府性基金决算支出表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年一般公共预算“三公”经费支出决算情况统计表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年机关运行经费决算财政拨款情况统计表
第三部分2016年度部门情况说明
一、2016年度部门决算收支情况
(一)决算收入情况
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年收入决算148.03万元,比2015年增加21.33万元;一般公共预算收入147.95万元,比2015年减少(增加)21.35万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2016年基本支出97.01万元,比2015年增加5.71万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是调资。其中:人员经费79.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费17.78万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2.2016年项目支出11.64万元,比2015年增加3.54万元。项目支出主要用于:政府集中采购、维稳、社区办公经费等。
二、“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算0万元,比2015年减少(增加)0万元。其中因公出国(境)费用0万元,比上年预算(增减)0万元;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,公务用车运行维护费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年增减0万元。增减原因:无。
政府决算采购情况说明:办公类
4.5 万元,工程类
0 万元,服务类
0 万元,总计
4.5万元。
三、政府性基金决算情况
无。
四、机关运行经费情况
2016年决算机关运行经费共计17.78万元,比2015年预算增加1.08万元,原因:公用经费支出增加。
五、国有资产占有使用情况 1.车辆情况 大同市矿区马脊梁街道办事处预算编制汽车0辆,实有0辆
2.房屋情况
单位办公用房面积合计480平方米。
名词解释
(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。