红字发票流程_红字发票操作流程

2020-02-27 其他范文 下载本文

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一、红字发票申请单开具操作:

1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。

2、如您是销方,请选择

二、销售方申请,理由根据您的情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方,购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票有误尚未交付的:指的是您自己发现此发票开错了等原因,还没有交给购方的情况。

如果是购方,请选择

一、购买方申请,如选择已抵扣,发票代码和号码不需要再填,直接点确定即可;如选择未抵扣,再选择相应的原因。

3、根据实际情况开具,并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。

4、将该申请单打印出纸质文件一式两份,并加盖公司公章。

5、将电子申请单导出至U盘根目录:操作方法(发票管理→红字发票申请单→申请单导出,月份选择红字发票申请单填开的月份,选中要导出的申请单,点上方的“导出”按钮,根据提示并选择U盘的路径。

6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料(具体咨询所属税务局)带至所属税局审批。

7、如审批通过,拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票(具体操作如下):

二、开具负数发票的操作

进入开票软件后,点击发票管理→发票填开,调出一张空白发票,在票面点击“负数”按钮,选择“直接开具”,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入),点击“下一步”弹出相应提示,核对信息无误点击“确定”后即可到票面上,再次检查无误即可打印发票。

红字发票流程

一. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认......

红字发票流程

开票系统红字发票 升级操作手册航天信息股份有限公司编写 国家税务总局审核前言为加强增值税专用发票管理,国家税务总局下发了《关于修订 的通知》(国税发[2006]156号)和《关......

红字发票开具流程

1.一、以下情况需由购方申请开具通知单:1、专用发票已抵扣:购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。2、专用发票未抵扣,且......

开具红字发票流程

首先确认申请方!没有认证销方申请;已认证或抵扣购方申请(认证不符,无法认证等均为已认证)。1.登陆开票软件,点 【发票管理】 再点 【信息表】 选择要开具的种类如下图2.出现红字发......

开红字发票流程

红字发票流程首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 增值税专用发票冲红一、红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →......

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