熔盛现场检查整改要求_现场检查整改报告

2020-02-27 其他范文 下载本文

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熔盛现场检查整改要求(统计日期:2011年9月30日)

一、组织机构

1、技术、质量人员的质量职责不清,体系组织架构与实际运行不符;(经理室)

2、没有质量考核记录。(质检部)

二、一般管理要求

1、体系文件与公司的实际情况符合度需提高;(经理室)

2、未能提供密性检验、无损检测、精控、分段起吊、翻身作业指导书;焊接涂装作业指导书需与WPS的内容相符,涂装作业指导书内容不详细需改进。(经理室)

三、生产场所与设备

1、未能提供一、二级设备保养制度及相关的保养记录;(设备部)

2、未能对全站仪、压力表、超声波探伤仪等计量器具进行有效管理,没有提供有效检定证书;(质检部)

3、没有制定焊机配备的电流、电压表的校准规程及校准记录;(质检部)

四、人力资源

1、技术负责人、质量(检验)负责人没有相应的技术职称;(经理室)

2、未能提供焊工动态管理的相关资料;(质检部)

五、技术管理

1、未能提供技术交底的记录;(技术部)

六、过程质量管理

1、没有供方评价准则,未能提供合格供方名册及评价资料;(经理室)

2、没有制定工艺管理制度及考核办法;(技术部)

3、没有制定过程质量检验管理办法;(质检部)

4、焊材库管理需加强,没有焊接材料的发放记录;(生产部)

5、部分分段建造工采用外板整贴工艺与熔盛分段建造工艺要求不符;(生产部)

6、焊接工艺与WPS内容不一致;未能提供焊接过程的监控记录。(质检部)

七、信息沟通

1、没有建立与熔盛的信息通报制度,相关的沟通、通报需有序进行。(经理室)

八、质量检验管理

1、没有建立自检、互检与专职检验相结合的检验制度;(质检部)

2、对不合格品处理有效性不到位;(生产部)

3、未能提供密性检验、无损检测、精控作业指导书;(质检部)

九、产品实物质量抽查情况

1、未能提供对507焊条、CO2气体进货检验的质量证明资料;(采购、经理室)

2、未能提供密性试验记录;(质检部)

3、未能提供分段制造过程中各工序的自、互、专检验记录;(质检部)

4、切割板材堆放散乱;(生产部)

5、熔盛H1146分段焊缝,焊接顺序不正确;(生产部)

6、引、熄板、马板使用不规范;(生产部)

7、母材点焊补焊现象来得;(生产部)

总体评价:公司按ISO9001标准要求建立、运行质量管理体系,通过了ISO9001认证。配备了质量管理机构,但技术、生产、质量管理人员能力有待提高;设施的配备能满足目前生产的需求;制定了船舶分段建造工艺,对焊接工艺进行了评定,但与企业实际不符,实施也不到位。今后公司需加强现场焊接工艺的执行力度、产品检验、产品实物质量方面的控制。

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