票据代理贴现操作流程_票据贴现操作流程

2020-02-28 其他范文 下载本文

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票据代理贴现操作要求及流程

(一)、开票;

1、申请人开票需提供以下材料

贸易合同(企业提供)

增值税发票(企业提供)

开票申请书(银行提供)

承兑协议书一式叁份(银行提供)

授信合同签定确认书(银行提供)

贷记凭证(划付保证金使用)

保证金到帐确认书(银行提供)

空白银行承兑汇票(企业向银行购买)

企业工商信息(已提供并在效期内可不提供)

取印(没有在我行预留过公章和法人代表章的需要取印)

2、开票流程

经办人员事先将所有材料准备齐全。经办人员用贷记凭证将保证金划入保证专户,会计人员在保证金到帐确认书签章确认。

经办人员将保证金到帐确认书、余额对帐单、贷记凭证复印件以及所有材料完备后,完成线上处理并提交后,到分行放款中心办理开票业务。

3、经办人员在取得放款中心出具同意放款的放款通知书后,将放款通知书传真至支行营业部,并将放款通知书交给分行会计部资产业务室。

(二)、代理贴现:

1、代理贴现委托人(票据收款人)提供如下基础材料

企业营业执照(正本原件)

组织机构代码证(正本原件)

税务登记证(正本原件)

开户许可证(正本原件)

贷款卡

工商登记信息

经办人和法人代表身份证原件

银行印鉴章和公章

2、代理贴现委托人、代理人、银行签定票据代理贴现业务合作协议

3、明确利息支出对象和支付方式后使用正确的贴现凭证

4、代理人在贴现凭证上加盖我行结算使用的预留印鉴章

5、代理人整备一套与开票时一致的贸易合同(企业提供)、增值税发票(企业提供)

6、签定银票贴现协议一式叁份(银行提供)

7、经办人在开票行办妥票据查询查复手续(会计人员需在查询查复书上加盖查询和查复的结算章)

8、经办人完成内部审批

9、经办人出具要求开票行会计划付贴现款的内部联系单

注意事项:上述业务经办人都须在信贷经理配合下,双人共同完成。同时企业要在提供的材料和协议等文件上盖章或签字。

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