开红字发票操作流程_红字发票操作流程

2020-02-28 其他范文 下载本文

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开红字发票操作流程

隔一个月无需对方拒收证明,如10月份的在11月开红字发票无需拒收证明,但如果是在12月开红字发票,就要请购买方开拒收证明盖公章。

一、先开红字发票申请单

防伪开票系统—发票管理—红字发票申请单—申请单填开,开好之后打印两份,盖财务章。

二、写红字发票情况说明书

三、将申请书导入U盘带去税局

四、带国税副本原件,纳税卡

五、经办人身份证原件

六、发票(抵扣联、发票联)

七、办好之后,国税会给两份通知单,根据通知单号导入防伪开票系统开红字发票

防伪开票系统—专用发票填开—输入“购货单位”—点击“负数”—直接开具—输入通知单号—发票代码、发票号码—下一步—打印负数发票。

等下一次购发票时,需要带齐以下资料去税局核销 A、错误发票三联 B、通知单 C、红字发票

以下是拒收证明样版、红字发票情况说明书

拒收证明样版

现我单位(购货方名称)XXXXXXX拒收(销货方名称)XXXXX,2012年XX月XX日开具的增值税专用发票,发票代码:XXXXX,号码:XXXXX,拒收原因是发票中XXX内容有误。

错误项目为:XXXXX 正确项目为:XXXXXX

购货方)XXXXXXXX(盖公章)

2012年XX月XX日

情况说明

现我单位佛山市XXXXX于201X年0X月XX日开具的增值税专用发票,发票代码:XXXXXX,号码:XXXXXX,发票尚未交付给购货方,当次月发现发票中开户行及帐号内容有误时已无法作废,因此申请办理开具红字增值税专用发票通知单。

错误项目为:XXXXXXX 正确项目为:XXXXXXX

(销货方)XXXXXXXX

201年09月17日

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