预算部职责_预算部工作职责
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预算部岗位职责
第一项 主要材料审核制度
项目施工所需材料(不含低值易耗品),施工班组应提前七天将材料申购单报项目部预算员处,预算员三天内核对并签字后转公司审计部进行审核。
审计部在2个工作日内进行复核、签字,报总经理签字后返回材料员处,无审计部签字材料员不得购买。
预算部建立完整的材料购买台帐,预算员在与施工班组进行核量并台帐记录。购买材料发票报销前需到预算部进行复核,并经负责人签字确认。预算员对于主要材料整理数量入档备查(审核后的材料单与购买量一起入档,每份签字的申购单都有对应的实际购买量明细表)。
附表:主要材料台帐表
健全施工前材料审核制度,做到事前控制。施工完成一个部位后,及时复核材料用量,如有变更及时调整,分析原因。严格按公司的材料损耗率执行,见附件1。
第二项 包工单及中间支款管理制度
工程量单签字制度:项目部开具工程量单之前,项目部、预算部共同对该工程进行验收,以确认该部位已经由技术负责人验收合格,无遗留问题。审核包工单应审核合同价及该部位工程量,为了防止漏签、重签,设立台帐。每份工程量单签字后的复印件编号存档。包工班组合同做到预算员处存有复印件。附表:包工单工程量明细清单
(原件递交财务部时,接受人签字认可)
对于中间支款单,首先应确认工程量完成情况,根据合同进行审核,做到记录在册,防止重签、漏签的情况发生。
第三项 变更签证管理制度
1、对于设计变更,及时给各施工队伍发放复印件,原件留存
公司审计部一份。建立完整的台帐清单制度。
2、所有洽商、签证及时办理,递交甲方签字认可。建立完整的台帐清单制度,做到一目了然,动态掌控签证洽商情况。见附表
3、对于已签字的设计变更、洽商及时核算工程量,调整预算
及材料使用量。
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