内部审计报告_年度内部审计报告
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关于****(审计项目名称)的审计报告
***(收件单位或人员):
(说明:报告的开始部分阐明立项依据、审计目标与范围,还应当指出本次审计的内容和所包含的期间、审计依据、审计重点。如果存在未进行审计的领域,应当在报告中指出,特别是某些受到限制无法进行检查的项目,应当说明受限制无法审查的原因)
根据****和*****(立项依据),****(内部审计机构名称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(审计项目名称)进行了审计。审计组依据内部审计准则的规定和……,按照……(相关财经法规政策等),采用了必要的审计程序……。重点检查了……(简要列明审计重点),并延伸审计了****(列明必要的延伸和追朔)。****(被审计单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责,并对此作出了书面承诺。***(审计机构)的责任是实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
(说明:基本情况一般包括:审计立项背景,选择审计项目的目标和理由;被审计单位的规模、业务性质与特点、组织结构、管理方式、员工数量、主要管理人员,相关内部控制及信息系统情况,相关财政财务收支情况,审计标准和适用的绩效评价标准等;以往审计后的整改情况等)…… ……
二、审计发现
(说明:审计发现问题一般应当包括:所发现事实的现状、应当遵照的标准、与预定标准的差异、已经或可能造成的影响、产生的原因;审计期间被审计单位对审计发现的重要问题已经整改的,应当表述有关整改情况)
(一)…… ……
(二)…… ……(*)…… ……
三、审计结论
(说明:针对本次审计的目标和要求,根据已掌握的证据和已查明的事实,对被审计单位的经营活动和内部控制作出评价。应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益等情况进行评价)
审计结果表明,……。……
四、审计建议
(说明:应围绕审计发现的主要问题,提出有针对性的建议;审计建议的顺序应与反映问题的顺序基本一致;审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾,审计建议应具有可操作性,便于整改)
(一)……(*)…………
附件: 1.******* 2.*******
****年*月**日
审计机构(签章)
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