办公用品采购、领用管理规定_办公用品采购领取制度
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办公用品采购、领用管理规定
第一章
总
则
第一条
为规范公司办公设备和办公用品(以下统称办公用品)的采购、管理和发放,加强办公费用成本控制,明确公司财产的归属、管理和使用,保证公司财产的完整、安全和不受损失,特制定本规定。
第二条
办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配,遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则,充分发挥现有设备的作用,实现物品价值最大化。
第三条
办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。
第二章
办公用品范围、分工管理
第四条
办公用品包括但不限于:办公桌椅、电脑(含笔记本电脑)及配件、辅(附)助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机(含板卡)、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备,各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车,公司购买及接受赠与的礼品,各类纸张(含信封信纸)、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品(含价值2000元/件以下的所有物品),各类生活用品,工具书籍和专用书刊,公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。
第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。
第三章
采购、验收及登记
第六条
日常办公用品的采购
(一)原则上每两个月集中采购一次(特殊急用品除外);
(二)每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》,报公司办公室;
(三)办公室汇总公司采购申请,经公司总经理审批同意后,由办公室落实采购事宜;
(四)办公室按公司领导的批示,经询价后购买,填写入库单并及时入库,然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放;备用办公用品及时入库;
(五)文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制,根据使用情况按程序即时采购。
第七条
办公设备的采购
(一)应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准,经部门负责人签字后,报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议,报公司总经理审批。
(二)公司办公室按领导批示,询价、竞价采购。
(三)所采购的设备购买到达后,办公室应及时进行验收,验收后应及时登记、发放、入库。
第八条
货款的支付必须在验收合格,取得正规发票后,附上竞价表、发票等票据,由公司财务部办理。
第四章
领用、收回及赔偿
第九条
办公用品采购完成后,办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》,经部门负责人签字确认后报公司办公室,经审批后方可领取。
第十条
实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备,由实习、见习期和试用人员书面提出申请,所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。
第十一条
员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时,应及时归还将原使用的办公设备,填写《办公用品移交明细表》,办理有关收回手续。
第十二条
员工如在使用过程中故意损坏、丢失等,应恢复原状或按照资产购置值赔偿。
第五章
附
则
第十三条
本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条
本制度自下发之日起执行。