关于加强经费开支管理的规定_加强财务管理规定
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关于加强经费开支管理的规定
为进一步加强医院财务管理,促进医院规范化建设,根据上级有关规定,结合医院工作实际,对医院的经费开支管理规定如下:
一、医院的经费开支要从总体上符合财务预算管理的要求,医院经费首先用于计划内项目,以保障医院的有序良好运转;对计划外的临时性开支,必须事前申请,批准后方能执行,要限制发生的比例,并且原则上不予即时付款。
二、审批程序:医院的各项支出要在院长领导下,由财务科统一执行,并根据批准的支出预算进行管理。院长审批会签。
三、医院按计划认真组织采购,各项物资验收入库后,每月25日前须将购货发票报财务科。
四、基建工程、医疗设备及其他需招标采购的物资,须按上级和医院规定的程序进行,签定的经济合同报财务科备案以备安排资金。财务科凭签订的有效合同及其它有关材料(大型设备可行性论证报告、效益评估报告)办理付款,由院长签字,凡属于专控商品或政府采购商品,付款时须附有关审批或招标资料,合同需要院长批准。
五、大修、大型基建等项目用款,财务科凭已签订的合同及造价预算,以预付工程款按核定的工程进度结算单,需经负责基建人员和分管领导签字,院长审批后,按基建付款的有关规定办理付款,工程竣工决算须由有审计资质的中介机构出具审计报告,以及院长审批的工程结算核定书。
六、各项事业性缴费。如:水、电费、通讯费、排污费等常规性
费用项目,由院长签字。
七、各种维修费(包括零星基建项目)需事前书面申请,紧急情况下口头申请,经分管领导审批后进行。维修发票要求附有维修明细,须经设备使用科室负责人签字确认。
八、非常规性经费开支,各方面的临时任务、事项,分别由分管领导审批,院长会签,重大支出项目经院长办公会共同研究会签。
九、业务招待费经院长批准后,由院办统一安排,费用定期汇总,由院长签字。
十、财务科每年审核一次交通补贴的发放。
职工公务乘车一般不予报销出租车费,因工作确需乘坐的,必须事前请示批准。根据实际情况由院长签字后报销。
十一、党、团、妇、工会、老干部业务经费的开支须经院长批准。
十二、职工参加各种会议、培训、进修等因公出差,学费原则上先由个人垫付,学习完毕后持有效票据到财务科填写报销单(事先有约定事项的须提前说明),由院长签字。
十三、职工加班补贴、各种奖励,由财务科汇总计算签字,由院长签字后发放。
十四、托儿费须经本人签字,由院长签字后,财务科按标准执行。
十五、病人退费:当天的门诊退费,由收费医护人员在作废的发票上注明原因,由所在科室主任、分管院长签字后,收款处收回发票作废,装订在存根联备查并退款;非当日门诊退费,须经收费科室注明原因,由科主任、财务主任、院长签字后在财务科退费。
十六、购入物品或劳务需索要正规发票,不能用收据或白条代替,发票不能涂改,内容要完整(必须列出明细)、填写规范,否则视为无效发票。发票经相关人员签字确认,院长签字才能报销。报销单据必须用蓝黑或碳素墨水填写,签字位置不能在单据正面的左上角及反面的右上角。
十七、在报销或发放工资、加班费、劳务费、福利费等现金性个人收入时,由财务科按《税法》有关规定同时代扣个人所得税。大额现金报销,需事先到财务科作计划。
十八、科室购进消耗类等材料需科主任提报购置计划,经院长审批签字后报财务科备案方可购进,严禁个人不经医院同意私自购进医疗器械、材料等物品,否则不予报销。
十九、科室领取医疗物品需科主任统一领取;单人科室领取医疗物品必须报办公室,由办公室负责领取,并做好记录。
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