综合办公室风险点自查自纠_办公室风险自查报告

2020-02-28 其他范文 下载本文

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综合办公室风险点及内部防控措施

排查情况报告

按照公司全面风险防控及内部控制领导小组要求,综合办公室对4月份筛查出的工作流程中存在的两项风险点,采取了有效的风险防控措施,综合办公室在8月15前对风险管控情况进行了排查,现将具体情况汇报如下:

一、用印管理流程

针对用印未经把关,可能导致用印不合规或用印无效这一风险点,综合办公室规定公司印章的使用必须经过综合办公室主任把关,并填写用印登记表,未经过把关或未填写登记表的不得用印。严格控制了印章使用,确保了用印的合理合规。

二、信访举报工作流程

针对未对信访件进行及时的信息录入、办理、反馈,可能导致信访调查工作无法及时开展或导致重复上访这一风险点,综合办公室规定必须及时对信访件进行信息录入,并由纪委牵头办理,调查人员与信访内容无牵涉,并将形成的《初核报告》报公司领导阅,对上级批转或实名举报的要及时进行信息反馈。通过以上措施,确保了信访举报工作的顺利开展。

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