仓库管理流程_仓库管理流程
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仓储管理流程
1.收货流程
1.1.原材料、半成品、成品的收货流程 1.1.1.正常订单
1.1.1.1.根据到货通知在货品到达后,收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。
1.1.1.2.收货人员应检查货品状况,如货物有严重受损,应拒收并通知相关人员或部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货。
1.1.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明(且需要送货人签字确认)并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户。
1.1.1.4.收货员须将未检验的物品放置待检区,并填写送检单据(内容应包括:产品规格、名称、数量、供应商、采购订单NO.或委外加工订单NO.等相关内容)交于IQC检验。1.1.1.5.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单进行入库上架(仓管员必须在当天完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。),并登记好物料卡、保留好仓库联入库单,以便后续查账、对账。
1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品,应及时通知采购供应商来料不良,采购须在一定时间内给予明确退换货时间及原因。
仓储管理流程
1.2.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户;
1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架(注:仓管员必须在当日完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至业务助理或是相关人员),并保留好入库单据,以便后续查账、对账。
1.2.1.5.对所有有条码管理的代理物料(或公司规定的部分物料),应进行条码系统弄个管理(扫描内容包括:P/N、生产周期、生产批次LOT NO.),以备后续查找。1.2.2.外借物料
1.2.2.1.根据借料单核对、清点、收货,登记好借料出、入库电子账表,以备后续还料和对账。一般情况借料发货,需要在当月返还给被借单位,如不能当月安排还回需要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。1.2.3.退换不良品物料
各种退(良品或不良品)、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据,及相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好数量再进行收、换货并登记台账。1.2.4.不良品物料
仓储管理流程
3.2盘点
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物(即高价值货物,比如:成品、半成品、芯片等。)须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类三个月一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点,将盘点表交于仓库文员,仓库文员将系统数打印出,给仓管员进行数量的匹配,如有数量的差异,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时上报主管,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。3.3呆滞物料
存放于仓库的所有物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。
4.仓库日常管理
仓库日常运作审计表检查内容
4.1、库区和库内地面是否整洁、整齐; 4.2、作业工具在不用时,停放在指定区域;