出差管理规定_出差管理规定试行

2020-02-28 其他范文 下载本文

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出差管理制度

为规范公司出差管理制度,维护公司和员工双方的利益,提高工作效率,提高旅差费资金利用率,特制订本规定。

一、出差制度程序

1.出差人员首先填写出差申请表,部门主管签字审核。

2.填写用款申请表,按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。3.出差回来填写出差总结,部门主管签字后,按财务要求填写,黏贴费用单。部门主管首先审核签字,再由财务部门按公司出差制度审核签字后,报总经理批审。(每周二、周四上午)

二、如何填写出差申请书(见附表1)及《出差旅费预算表》:

1.出差人员必须充分做好准备工作,公司员工因公出差认真填写《出差申请书》,写明出差日程、出差目的地及出差事由,写明计划拜访客户和市场调研(出差前与内销各部门招呼,找出该地典型商场、超市、礼品公司、电视台、专业市场、同行竞争品牌店等,并拟出地点,市内交通路线,联系方式和联系人)。根据公司出差制度,填写出差费用预算,部门主管审核后方可出差。2.财务部门预支差旅费。

二、科学合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必须严格按照预计行程进行工作,早晨从离开住处或者坐夜间车下车始到每一客户、商场卖场门头和产品陈列都要拍照片,当车票信息不完整时候要详细备注;

2、每日工作情况必须以邮件或电话的方式向领导汇报;

3、由于客户、市场等变化需要改变行程的需向经理汇报改变理由和下站目的预期结果,得到批准后方可改变;

4、住宿和误餐标准:住宿费标副总经理级别为200元,其余人120、旅游城市或因政府会议活动等致使住宿紧张的城市,提前请示,需经公司授权权限范围的领导同意的标准范围入住;误餐费标准为40元:早餐5元、中餐

15、晚餐20;

5、在外花费如装修、购置床、运费、复印等没有票据用其它票据代替时需按照实际使用票面用途报销,审批时附实际使用费用清单;

6、在外出差时间遇公休或者法定假日不能回程的,需同样按平时要求完成工作,回公司后安排对等时间调休;

7、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回必须延长滞留,根据出差者申请,经调查无误方可报销差旅费;

8、坐夜间车,公司决定补助夜程费,补助标准为:21点后开始补助,,补到到次日晨7点结束,补助标准为5元/小时;

9、市内交通在地铁,公交等公共交通工具运营时间内是主要行程方法,出租车,包车等必须是特殊情况并经申请批准后提供对应的票据方可报销,打车票原则上单张票据不得超过50元;

三、归来休息、总结和费用报销

1、出差总结必须在出差归来后三日内交与有关领导,出差总结涵盖行程照片、拜访客户情况、市场调查情况、样品或礼品送达人信息,公司发展建议等;

2、差旅费报销必须待出差回来后,一周日内报销完毕,超支部分个人承担1/3;

3、前日晚12点前到家的,第二天必须正常上班,0.00-3.00点的次日上午休息半天,3点以后的休息次日一天;

4、员工差旅费,应据实填报核发,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。本制度从发布之日前执行。

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二0一一年元月一日

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