关于支付审批单的填写要求(暂行)_付款审批单填写样本
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关于支付审批单的填写要求(暂行)
一.支付审批单的填写:
1.请全部用水笔或钢笔(蓝色或黑色)填写费用报销单,不要使用圆珠笔,避免时间长,字迹变得模糊。
2.请不要涂改费用报销单,更不可使用修正液修改报销单。如果写错了,请重新填写一张。
3.每张支付审批单,提交人需要完整填写以下内容:
(1)单据提交(财务部)日期、费用所属公司、后附的单据张数、此支付审批单属于预算内还是预算外;
(2)经办人姓名、填单日期、所属部门、所属项目;(3)指定的收款人(个人姓名或公司全称)、收款方开户银行及账号、要求到账日期;(4)支付及报销事项说明、每项金额、合计金额、合计的大写金额;(5)预计核销/归还日期(发生备用金借款时填写);(6)付款方式:现金、银行、冲销备用金
4.费用报销单上必须填写附件的张数,附件的张数不包括用于粘贴附件的托纸、支付审批单。
5.填写支付审批单时,请在右上角注明该项费用是属于“预算内”,还是“预算外”(指有预算管理的公司或部门)。
如果该支付审批单所申请支付之内容,是已包含在先期已提交并获得公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的,在填写“支付审批单”时,请填写“预算内”字样。
反之,不在已提交并获公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的,则请填写“预算外”字样。
6.填写“支付及报销事项说明”时:
(1)请将同种费用类型的发生合计数汇总、分行填写。如:“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”、“教育费”、“房租”、“水电”等。
(2)凡是遇“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”此四项行政费用申请报销,请勿与其他类型的费用填写在同一张支付审批单中,这四类费用可以同时填写在同张支付审批单,以便加快审核付款流程。
(3)为节约资源、提高效率,请尽量汇总一次提交支付审批单。勿提交低于100元的单张支付审批单(离职结算除外)。
7.如果在“金额”这栏中填写的数字没有角分,请写“0”,不要写“/”。
8.关于大写金额:
“大写壹到拾”的书写为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。如果没有分,请在“元”、“角”后加“整”;如果有分就不用写整了。举例:
523.41元,大写是:伍佰贰拾叁元肆角壹分。
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关于支付审批单的填写要求(暂行)523.00元,大写是:伍佰贰拾叁元整。
9.大小写金额必须一致。
10.如果费用的实际应承担部门和经手人的部门不一致,需要将该费用分摊到实际承担部门的,则经办人需要在支付审批单的摘要中说明清楚,并附一张费用分摊明细表说明费用名称、对应应承担的部门名称、应承担的金额。
11.借领备用金时摘要中须写明借款的用途,并在支付审批单中填写“预计核销/归还的日期”。
12.填单日期,是指经办人填写支付审批单、提交部门经理审核的日期。
13.单据提交财务部日期,是指完成部门经理、项目负责人、总经办(需总经办复核的费用)审核后,经办人将支付审批单实际提交给财务部的日期。
14.要求到账日期,是经办人要求财务部履行实际付款、款项到达收款人账户的日期。
经办人应确保从“单据提交财务部之日”起,到其所要求的“要求到账日期”之间的间隔天数,是符合公司管理层各级审批流程的天数加银行办理转账业务的天数,这个完整付款行为所需周期的。
如果因经办人的原因,从单据提交财务之日起,一个完整付款行为所需的周期是不能满足合同要求的到账日期,从而造成违约、滞纳金、处罚等后果的,应由经办人承担责任。
财务部在收单时必须对“要求到账日期”进行复核,对可预计到的是经办人原因可能产生的后果,要求经办人给出书面说明,以便在事后产生违约责任、滞纳金、处罚等时,明确由经办人承担。
15.如果经办人提交错误银行账号,导致退票的,经办人自行承担责任,并需承担银行退票的费用。
二.费用报销单的附件以及粘贴:
1.所有的费用报销单均须附有合法合规的发票, 合法合规的填开发票(手写/机打)必要记载事项:
1).发票的抬头,必须是正确的公司全称,不得用简称:
2).手写的发票上必须盖有发票专用章,没盖章的手写发票为无效发票(仅在税控联网机打发票无需盖章); 3).发票的开具日期;
4).发票的项目内容、数量、单位、金额(大小写一致); 5).机打的发票不能手写补齐上述事项;
6).部分发票上注明手开无效,即不能手写填开,只能机打;
7).发票开具日期与费用报销日之间的间隔期限:
本年度开具的发票,本年度报销费用的:在报销日,支付审批单后所附的原始发票的开票日期与报销日之间的间隔期限,不得超过6个月。
需要跨年度报销费用的:除满足上述间隔期6个月的规定外,还必须在3月31日前,全部提交完开票日期为上年度的发票的支付申请。超过3月31日的,则不再受理开票日期为上年度的发票支付申请。
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关于支付审批单的填写要求(暂行)2.贴发票时请不要把金额贴起来,以便审核人员审核。
3.应将所附的附件由左向右、由上至下依次、均匀分布地粘贴在于报销同样大小的环保纸上,再将粘贴附件的环保纸与费用报销单左上角对齐粘贴,不可以用订书钉装订。
三.审批:
支付审批单上需要有审批人的签名及日期。
四.付款:
只有完成全部审批手续后的支付审批单,财务部才可进行付款。
1.凡是付款方式为现金支付的,财务部通知支付审批单上注明的指定收款人前来财务部领款。收款人收款后,需签名确认。
付款后财务必须在支付审批单上加盖“现金付讫”章。
本人因故不能亲自领取和签收、需要委托他人领取的,必须向财务部出具和提交委托书,并经财务部和其本人确认是否属实后,方能现金支付给被委托人。被委托人在报销单领取人签名处填写“XXXX代XXX签收”。委托书作为凭证附件。
2.银行付款方式的,财务必须在支付审批单上加盖“银行付讫”章。
五.执行:
本规定自管理层批准后于2009年5 月1 日起试行,并根据执行情况,进行修订。
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