财务工作进度要求_财务工作进度表

2020-02-28 其他范文 下载本文

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财务中心工作进度制度

为保证财务中心每月报表出具的及时性、准确性,现特制定财务中心内部每月工作进度的相关规定,财务中心每位员工应严格按规定执行,违者视同严重工作失误,视情节轻重处以50----100元/次罚款。

一、出纳必须在次月截止到3日取回所有银行回单,保证会计账务处理工作的顺利进行。若因银行方面原因漏单或分错单的,出纳不承担责任,但要及时上报并采取相应补救措施。

二、各岗位会计必须在次月截止到4日完成上月的账务处理工作,且要保证其账务处理的正确性。若因客观原因,如因盘点差异处理表不能及时上传至财务中心等其他部门协调配合原因,自己协调处理未果的情况下,请及时上报财务主管或经理,由其协调处理,在不影响进度的情况下,可做暂时的账务处理替代,下月再进行调整。

三、成本会计和收入会计必须在次月截止5日完成财务账套数与进销存系统的核对工作,如发现错误要找出原因及时改正。总账会计必须在次月截止5日完成上月账务处理的各项核对工作。包括现金银行账的核对、各会计科目的正确性检查,内部往来的核对等。发现错误要找出原因及时改正。在进行各项核对工作时,总账会计可对相关人员进行统一调配,协助核对工作,被安排人员应当积极配合、保证对核对工作及时完成。

四、各岗位会计必须于次月6日前向总账会计提供自己相关业务的明细报表。费用会计提供管理费用明细表、销售费用明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表;收入会计提供应收账款明细表;往来会计提供应付账款明细表。

(各岗位会计应于10号前上交各自负责部分的财务分析,总账会计上交整体财务分析。)

五、各分、子公司会计必须截止到次月7日向企业管理公司总账会计及财务经理上报各自负责子公司的财务报表。

六、总账会计必须截止到次月10日完成上月的报表合并工作。(具体合并层次及范围视情况而定,月度与季度、年度都有所区别)。

七、财务中心应保证截止到次月10日向各位股东报上月财务报表。

公司财务报表包括:企业管理公司及各分公司单体报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表);企业管理公司及各分公司合并报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表、门店经营状况表、部门经营状况明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表)。

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