某信用社整改报告_信用社整改报告
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XX信用社整改报告
3月
日,县联社稽核部门对我社进行了合规检查,主要涉及以下几方面的问题:
1、个别柜员在办理个人业务时,申请书没有填写完整;
2、对账率没有达到100;
3、股金业务办理不规范,没有加盖县联社公章;
4、会出人员登记薄登记不完整,没有填写原因。
针对本次发现的问题,为增强我社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高我社案件防控能力,我社认真做了整改工作:
1、对各类登记薄、个人业务申请书进行了全面检查,对没有填写完整的及时进行了补充填写,并督促上岗柜员以后一定要仔细谨慎,合规操作;
2、及时联系没有对账的客户到我社对账,同时也给客户讲解了每月进行对账的重要性和必要性;
3、关于股金证的盖章问题,以后我们定会按制度办事,不能因为害怕麻烦而置规章制度不管,对于不理解的顾客要做好解释工作;
4、组织各个岗位人员进行了交流学习,使我社形成了互相学习,不懂就问的良好氛围。通过此次检查和我们的整改,我社员工意识到了自己的会计操作知识掌握不是很到位,需要进一步加强学习,多学、多问,在以后的工作中坚决不再犯同类的问题,作为营业经理,我也会做好监督工作,多交流、多学习,严格按照102条来规范操作,明确岗位职责,使每个岗位都有规可依。
林家坪信用社
2012-4-4
《某信用社整改报告.docx》
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