关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法_备品备件采购流程
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关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法
1.采购部门应根据需要,制定采购计划,报分管领导批准,方可进行采购,在采购过程中,要货比三家,择优选购;
2.采购部门在制定采购计划单时,应根据实际情况,核定进货数量以及品种,避免出现长期库存积压情况;
3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续,如车辆在工地或行进途中发生故障,而就近购买材料维修(急需、急用),采购人员必须凭使用人员,维修人员,相关领导的签字证明,方可办理出、入库手续;
4.材料入库,仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实准确后方可办理入库手续,若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部门,若进货商品未经核对入库,造成货单不符,由该收货人承担因此造成的损失;
5.领用人员应由所属部门开具出库单(配件流向表),并由所属部门及维修人员签字确认后,经部门领导签字,方可办理出库手续,单据上应注明产地、规格、数量等;
6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》,两张单据所等级的配件必须一致,且一车一用,不得出现任何一单多车现象;
7.仓管人员应账目清楚,财物相符,对短缺或滞用物品及时上报,避免供不应求或积压浪费,做到合理库存和采购;
8.对于原材料的采购,应先通过检测,实验,方可使用。对质量不合格,达不到要求,应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况,合理收购储备,确保生产正常运转。
以上规定从公布之日起执行,未尽事宜,在日后工作中逐步完善。
安徽安瑞建材有限公司
2010年6月15日
《关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法.docx》
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