物资采购管理办法_公司物资采购管理办法
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工程物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司的工程物资管理行为,确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。达到降低工程成本,提高企业经济效益,保障公司合法权益的目的,根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况,特制定本办法。
第二条 工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理,其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条 工程物资管理过程控制包括: 工程材料计划管理; 采购方式确认; 工程物资采购; 材料出入库管理; 工程物资的财务核算; 工程物资的盘点清查; 废旧物资的报废处理等工作。
第二章 机构及职责
第四条 职能部门的相关职责
(一)总经理根据所承接专项工程的需要,负责委派(任命)所承接专项工程的项目经理(主管)。
(二)技术经济部
会同工程项目经理(主管)共同负责拟采购工程物资的计划管理。计划管理具体包括: 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 2/6
项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
(三)物资商务部
根据项目经理(主管)及工程技术部提供的计划及工期要求,物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式(招标、比选、议标、跟标、续标等)的确认工作,根据合同金额上报审批,批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续(含材料帐)、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制,负责按采购合同提出付款申请。
(四)财务行政部
负责工程物资的财务核算及稽核,具体包括:工程物资的出入库帐务处理;物资款项的支付;负责定期将立卷档案入档案室;协助物资商务部及相关部门(工程管理部、项目主管等承办单位)负责库房材料稽核、盘点管理。
(五)工程管理部
会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
第三章 工程物资采购过程控制
第五条 工程物资的计划管理
(一)工程项目合同签订后,技术经济部、工程管理部等承办人员应根据要求进行现场察勘,按工程项目内容编制材料、设备需求完成采购计划清单,列明所需物资规格、型号、数量等内容,审核会签后,交物资商务部。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 3/6
(二)物资商务部根据物资采购计划清单,在充分考虑以往工程项目余料及减少资金占用等因素,及时协调工程造价部及工程管理部,提出实际采购数量计划及采购方式,报经公司相关领导批准后,准备采购。
(三)工程物资的计划资料应由采购商务部进行编号,实施归档管理,并留一份财务行政部备份。
第六条 工程物资的采购管理
在法律、法规许可的范围内,遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则,通过“比质、比价、比服务、比交货期”来确定厂家。
(一)合格供方的确定
1、需要公开招标的物资,应按国家法律、法规规定及公司相关要求进行公开招标选择供应商。
2、对不具备招标条件或客户需要通过比选、议标、询价、续标等方式采购物资时,物资商务部应对供方企业的资质、信誉、服务质量、价格运杂费等各项目因素,运用市场竞争机制进行分析、比较。
3、总金额在50万元以下(含50万元)的采购计划,物资商务部组织技术经济部、工程管理部参加评审报总经理批准后实施采购。
4、总金额在50~500万元(含500万元)的采购计划,物资商务部组织财务行政部、工程造价部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审批后实施采购。
5、总金额在500万元(含500万元)以上的采购计划,物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审核,并报总经理办公会通过后实施采购。
6、对于业主方有特殊要求、需要共同确定招标设备及厂家的,应与业主方进行沟通,商议确定采购方式及合格供方。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 4/6
第七条 采购合同的签订、审查及会签由公司物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部、项目经理(主管)等相关职能部门共同商议,最终由物资商务部送公司领导审核,并报总经理批准后签订实施。归档管理由公司物资商务部负责。
第八条 工程物资的验收及入库管理
1、对工程物资所需物资原则上按项目按实际使用量采购,不作库存,的验收必须在具备相关资料的条件下进行,资料包括合同或采购协议、产品质量证明书或合格证、产品质量检验报告、装箱清单、磅码单、发货明细表等。
2、验收工作一般需采购人员、工程现场项目负责人或技术人员共同参加,并在验收清单上签字确认。
3、采购:物资商务部采购人员负责签字确认
4、验收:项目部制定技术人员签字确认
5、库房:项目负责人和合同部库管员共同审核确认签字
6、供应负责人:合同部负责人审核确认签字 第九条 工程物资的领料程序
1、领料员:项目部指定人员签字确认
2、技术部门:项目部指定技术人员签字确认
3、领料主管:项目负责人审核确认签字
4、发料员:合同部库管员审核并签字
5、供应负责人:合同部主任审核确认签字 第十条 工程物资的退料
因工程项目变化,设计变更,物资管理人员需要办理退料时,应统一使用公司发放的退料单,不得自制单据。应明确项目名称,退料单位,数量金额及退料原因。
第十一条 出入库单的传递 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 5/6
库房管理人员应及时将收领料单传递至财务部门,财务部门根据签字齐全的收领料单按工程项目进行会计核算,归集工程成本。原则上当月的收领料单不跨月传递。
第十二条 工程物资的财务核算
(一)工程物资的入账成本。
购入的设备及材料,按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用,作为实际入账成本。
(二)物资款项的支付
1、财务部门根据签字齐全的收料单,供应商提供的发票,签字齐全的物资款项支付审批表,依据合同约定的款项支付方式支付货款。
2、需要预先支付物资款项的情况,财务部门根据签字齐全的物资款项支付审批表及对方单位的收据,按照合同约定的预付款金额支付货款,当预付款支付达一定比例时,供应商应及时提供全部价款的发票。
第十三条 库房材料帐薄登记及财务稽核
(一)每年启用新的帐本,并将帐本启用表,目录,页码等基础内容填列编制完善。根据物资性质分设设备、电缆、材料三个大类。根据各大类分设明细账,如,设备帐下分设变压器、高低压柜等明细账。
(二)库房管理员及时将核对的出入库单按照对应的品名,规格型号及时上账、下账,做到日清月结,并按月进行汇总。
(三)对异地存放的物资,库房管理人员应建立辅助 明细账按照物资管理办法进行管理。
(四)月末应将库房联汇总装订并妥善保管。
(五)财务行政综合部对收领料单进行稽核,检查签字手续是否齐全,内容是否完整,编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 6/6 品名、规格、型号、数量、金额是否正确,按照工程项目归集工程成本。
第十四条 定期盘库,达到三清、三相符
(一)定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清,做到帐、卡、物三相符。
(二)月末库房根据上下帐登记结果编制库存材料汇总表并报送财务核对,如有不符之处,及时查找原因,做到帐帐相符。
(三)每季度或年末,财务人员与材料管理人员应进行实地盘点,将物资实物明细账与财务明细账进行核对,盘点结果如与账面记录不符,应查明原因,及时处理,做到帐实相符。
(四)对盘盈、盘亏的物资应查明原因,在减去相关过失人赔款和残料价值后,报经领导审批后及时进行帐务处理。
第十五条 材料的保管保养
(一)仓库应规范、整洁,做到库区货位合理布局、通道畅通;货架上的料卡应字迹工整,标志清晰,填写准确;
(二)物资的存放应“四号定位”(库、架、层、位或区、点、排、位),“五五码放”(五五成堆、五五成行),做到对放整齐;
(三)工作制度、图表等上墙资料应齐全;应健全仓库的安全制度和防范措施,保证设施齐备,做好防火、防盗工作。
第十六条 废旧物资的报废和处理
废旧物资的报废和处理应履行相关的签订和审批手续。
第四章 附 则
第十七条 本办法经公司总经理办公会议通过后颁布实施。第十八条 本办法由财务行政部负责解释。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 7/6
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二0一三年五月