物料来料检验管理办法_物料来料检验规范标准

2020-02-28 其他范文 下载本文

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物料来料检验管理办法目的:为规范检验流程,提高检验作业水平,控制来料不良,提高品质。2 适用范围:来料进料检验。3 职责:

3.1质检员负责来料检验、验证和核查,填写检验报告,对不合格品标识隔离,并请示上级对不合格品处理。

3.2产品部部长对不合格来料提出和落实处理方案。

3. 3总务部采购负责将质检部判定不合格的物料通报给供应商,并通知供应商及时办理退货手续。4 检验流程

供应商物料 预入库报检 紧急放行 合格物料检验 入库 不合格 办理退货手序 5 作业程序

5.1 财务部采购与供应商确定货期后,应及时提前通知产品部(最好以邮件的方式),提前时间最好是2-3天,以便产品部做好验货人员安排、指定待检区域和待入库仓库安排。

5.2供应商物料到公司后,总务部采购通知储运部办理交货。储运部根据请购单要求,对送货清单上的物料名称、规格、数量等进行核对,避免货不对号。

5.3 储运部将物料放置侍检区,开具《来料检验通知单》通知质检部人员对物料进行抽样检验。5.4质检部按照进料检验作业标准、技术要求对进料检验,并在《进料检验记录》表上记录。5.5储运部根据检验合格章,安排供应商将准备交货物料入仓,并摆放在指定位置。

5.7对于进料物料整批或部分判定不合格时,除按《不合格品控制文件》走流程外,质检部在一个工作日内出具《进料检验记录》(不合格)报告。

5.8不合格放行处理,在生产中确实因生产发货急需,经确认轻微不合格来料对产品使用性能影响不大,并与客户沟通好,可追溯的情况下,在通知产品部总监确认后,质检记录备注,可将生产物料放行。6 资料管理

6.1 质检部负责汇总进料检验记录》(不合格)报告 和不合格品(紧急放行)处理单的分类和整理工作。6.2 建立物料进料检验台帐,记录不合格品(紧急放行)的使用日期和使用情况,便于日后追溯。6.3 对紧急放行有异议的,质检部可直接报告公司总经理,由总经理进行裁决。7 相关文件

7.1 不合格品控制文件 7.2 标识和可追溯控制文件 8 相关记录

8.1 进料检验记录报告(不合格)8.2 不合格(紧急放行)处理单

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