物料管理规定0613_物料认定管理规定
物料管理规定0613由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“物料认定管理规定”。
物料管理规定目的为规范物料计划提报及日常收、发程序,特制定本规定。范围
本规定适用于公司所有的物料(编织袋除外)。职责
3.1物料库负责有库存限额物料计划的提报,物料收、发以及储存、保管等工作。
3.2各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。
3.3采购部负责物料采购及相关索赔工作。
3.4质管部负责物料的质检工作。工作程序
4.1物料计划提报、签批流程
提报计划总体要求:除物料库通过物料平衡明细表提报计划外,其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》,此单据一式三联,采购部联次、财务联次、物料库联次,经领导签批后报财务部审核盖章,经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值2000元(含)以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。
4.1.1有安全库存的物料计划提报
4.1.1.1通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理,物料库每周根据使用速度、数量、库存情况,通过《物料平衡明细表》提报采购计划,经办人签字报物管部领导签批后,于每月15日、30日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。
4.1.1.2用于专项工作的应急使用计划,一次性提报计划超过库存最低限额的,物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。
4.1.2无安全库存的物料计划提报
4.1.2.1生产用物料
生产性物料包括车间专用备品备件,着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划,经车间负责人审核,生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后,以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计,采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。
4.1.2.2后勤用物料
无论是否预算,都需要使用部门填写《材料使用申报单》,经部门负责人审核;预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章;传至物料库平衡后,物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。(办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字)
物料管理规定
4.1.3技改及项目用物料
需求部门(车间或技术中心)提出书面预算计划,经车间或技术中心负责人签字后,生产副总审核报总经理批准;财务按预算计划实施控制。需求部门购买时,填写《材料使用申报单》,物料库平衡后,物料库将签字的联次传至采购管理部会计处,技术中心和物料库各留一联次。
4.1.4生产及后勤应急用物料
4.1.4.1生产不可预测性应急物料
生产不可预测性损坏,且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报,通知物料库,在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批,随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。
4.1.4.2后勤应急物料
后勤部门因工作需要的应急物料,参照4.1.4.1执行,并且在一周内补办相关手续。
4.1.5宣传物料
市场部或销售部根据业务需求提报计划(计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容),经分管领导及总经理审批后,财务部盖章审核,于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。
4.2入库验收
4.2.1各类大型机械设备、仪表仪器
4.2.1.1采购人员通知计划提报部门、设备部,物料库库管员在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和提报数量到现场对设备型号、材质、数量等内容进行开箱验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《设备进厂验收单》上签字确认,设备部负责所有设备档案资料的收集整理。如计划提报部门1个工作日内未到现场验收,由库管员在入库单上标注超时间自动入库字样,办理相关入库手续,确保设备不开箱,以防档案资料及专用工具丢失,验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。
若入库手续办理完毕,设备使用一段时间发生质量问题,由使用部门填写《质量反馈单》,经生产副总签字确认交物料库,物料库留存一联,另一联交采购管理部会计。
4.2.2备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等
采购人员通知计划提报人员或质检员(如需)在一个工作日内依据提报的计划验收。验收合格,验收人员在《送货清单》上签字或由质检科开具《验收报告单》,库管员依据《送货清单》、《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续;验收不合格或在使用一周内出现质量问题的,按合同规定进行处理,无合同的,由采购人员负责三天内进行退换或退货;验收少件的,由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。一个工作日内验收人员未到现场验收,由库管员酌情办理正式入库手续,并在《送货清单》上注明超过验收期限字样,质量合格与否由计划提报部门负责或质检部门负责(未及时通知验收人员的,责任由采购人员承担)。因急用或
不便于入库的物料,由采购人员把货物送往使用地点的同时,通知物料库管员到现场与使用部门共同验收,采购人员未通知的,库管员不予办理入库手续。备品备件由设备部指定相关人员验收。
4.2.3宣传用品
4.2.3.1物资到厂后,由采购人员通知质检科到物料库质检,质检科按照采购合同、样品、设计打印稿等对到厂物资进行质检,并在《验收报告单》签署验收结果。发现不合格按照合同规定进行处理。
(a)合格的,物料库依据《送货清单》和《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续。(b)验收不合格但不影响使用时,质检科验收人员按合同约定在《验收报告单》(此单据一式三联,留存联、供应联、仓库联)上填写处理方案后交库管员或通知采购经办人与供应商协商处理后,办理入库手续。当不合格项影响使用时,质检科通知库管员拒收;库管员通知采购部不合格情况,采购部督促供应商及时更换、送货,并告知计划提报部门推迟送货相关事宜。
4.2.3.2带有公司标识的不合格促销品,暂存于物料库内,待处理后,方可办理入库手续使用。若无法使用退回的,经总经理批准后,物料库出具《出门证》。
4.2.4钢材类
4.2.4.1库管员与计划提报部门共同对钢材的规格(长、宽、厚度、重量、管径等)进行验收,如需验证钢材型号(如内在元素的含量或钢材的硬度及韧度),可要求供应商出具化验报告(质保书原件)或报分管领导批准后委托相关行政职能部门检测。
4.2.4.2同规格的重量在500公斤以上的钢材,必须到地磅室称重计量,由司机到采购部开取《货物入厂通知单》过磅后,方可办理入库;低于或等于500公斤的,可用小台秤称重计量。
4.2.5乙炔、氧气等气体类
库管员根据国标对压力进行质检和验收,压力不足的拒收;验收合格的以实际数量办理入库手续。
4.2.6其他类
库管员与计划提报部门共同到现场严格按提报计划的规格、型号、材料或与样品对比进行验收。
4.2.7库管员办理入库要求
所有手续办理完毕后(验收报告单、送货清单等),库管员依据《送货清单》、《货物入厂通知单》、《验收报告单》在1日内办理完入库手续并在4.8.1物资计划提报和领用过程中,审核人或审批人因故不能按时签批者,承办者可通过电话与审核人或审批人沟通委托人的委托事宜,由委托人办理委托签字事宜,并注明代替字样。否则库管员拒绝提报计划或领用物品。
4.8.2物料库管员不在现场验收物料而办理入库手续者,发现一次罚款100元,两次者给予转岗的处罚;对于车间使用完毕的氧气、乙炔空瓶,保管员必须测验压力检测是否使用完毕,检测没有使用完毕的由保管员开具罚款单对车间负责人处以100元罚款,保卫部对于出门的空瓶不定期进行抽查,发现问题及时督促整改。
4.8.3因提报计划不准造成物料积压或影响使用的,给予计划提报部门不低于200元的罚款并对公司造成的损失追究相关责任人的责任;对于以上流程中涉及的部门及相关人员因工作不到位影响出库、入库及使用的,公司查明原因后视情节严重程度给予100-500元的罚款。5相关文件及记录
《材料使用申报单》
《物料平衡明细表》
《入库单》
《领料单》
《出门证》