增值税专用发票冲红流程_增值税专票红冲流程

2020-02-28 其他范文 下载本文

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增值税专用发票冲红流程

1、发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定。

2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必要与需冲红的发票一致,填入购买方信息、和商品,数量填负数,单价是否含税要和要冲红的发票一致。

3、填完信息表,点击右上角的“打印”,跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提示,点击“确认”。

4、这样信息表就算开得了,然后在开票界面的上头菜单如下图

选择“红字发票信息表”-----“红字增值税专票发票信息表查询导出”

选择信息表(出现灰色底的)点击“上传”,上传成功后就会显示“审核通过”。然后再选择信息表,点击“打印”-----“信息表”。

5、打印好的信息表如下。

打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”

6、有了这张信息表才可以开红字发票,在发票管理界面选择“发票填开”----“增值税专票”,顶排菜单栏里选择“红字”----“直接开具”,出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“,下一步,填入“发票代码”和“发票号码”,点击确定。

6、会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面:

这时候开冲红发票,一定要填得与需冲红的发票一致,原来错的怎么填就怎么填,除了数量是负数,金额会自动成负数,别的内容就都一模一样。开好打印出来,记账联一样按顺序排好寄回财务做账。2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。

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