审计报告(收支审)参考样式_专项审计报告参考样式

2020-02-28 其他范文 下载本文

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对XX工会2010年度

财务收支情况的审计报告

XX工会:

根据《基层工会经费收支管理办法》,xx工会经审会组成审计组,于2011年6月7日至10日,以就地审计方式,对XX工会2010年度的工会财务收支情况进行了审计。审计过程中,我们结合被审计单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。XX工会已对所提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性、合法性和完整性进行了承诺。审计组的审计是在被审计单位提供的有关资料基础上进行的。

一、基本情况

XX工会下属基层工会××个,会员××人。XX工会执行《工会会计制度》。

二、审计结果

(一)工会经费收入、支出、结余情况的审计

经审计,XX工会××年度总收入为××万元,较全年核定预算数××万元增加××万元,增收率为×%。其中:拨交经费收入××万元,完成预算××万元的×%……

××年度总支出××万元,较全年核定预算数××万元 1

增加××万元。其中:上解工会经费××万元,是预算的×%,职工活动费支出××万元,是预算的×%;会员活动费支出××万元,是预算的×%;工会业务费的支出××万元,是预算的×%……

全年经费结余××万元,较全年核定预算数××万元增加××万元。

(二)债权债务的审计

经审计,××年末,债权余额××元。其中:

1、暂付款××元。主要包括……

2、借出款××元。主要包括……

(三)固定资产的审计

经审计,××年末,固定资产余额××元。年度内净增加××元。经抽查测试,账实相符。

(四)工会净资产情况的审计

经审计,工会累计净资产××万元。其中:固定基金××万元,经费结余××万元。

……………………..(五)内部控制制度建立和执行情况的审计

XX工会执行国家、全总的相关财经法律法规,并结合实际,制定了××等内部控制制度。经抽查测试,XX工会基本能按相关制度、规定进行业务处理,账账、账实相符,内部控制良好。

三、审计评价

审计表明,XX工会在审计年度内基本能根据有关法律、法规和上级工会的要求收缴工会经费、量入为出、收支平衡、略有节余。会计账目比较清楚,内部控制良好,财务收支基本符合工会会计制度。

四、审计意见及建议

经抽查XX工会“职工活动费”等有关凭证,发现有部分的业务支出用“白头单”报帐。根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条“不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证……”的规定,今后应加强财务管理,并杜绝以“白头单”报账的现象。

请于收到审计报告之日起30日内,将整改结果报告XX工会经审委员会。

×XX工会经审会(盖章)

2007年××月××日

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