财务状况审计报告格式(企业)_企业审计报告格式
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财务状况审计报告格式(企业)
(暂行)
标题:关于××(单位)××年度财务状况情况的审计报告
导语部分:应写明审计依据、实施阶段的时间、审计范围(包括时间和抽审单位)、内容、方式等。
基本情况:含被审单位自然状况,审计年度收支及损益情况,审计年度末的资产、负债及所有者权益状况。审计结果
按照确定的《财务状况审计方案》重点审计内容逐一表述,具体为:
1.收支及影响损益方面
(1)有无隐瞒、截留收入(往来列收列支)
(2)有无账外资金、资产
(3)有无挤列、少列成本(费用)
(4)是否利润不实(潜亏、潜盈)
(5)是否超计划、超范围发放工资、奖金
2.资金使用方面(含投资及借款)
(1)有无投资损失
(2)是否投资无效益
(3)是否投资管理混乱
(4)有无违规借贷等
3.资产质量方面
(1)有无不良资产
(2)有无或有损失
(3)有无账实不符
4.对外投资管理方面
(1)与所属实体关系是否清晰
(2)有无抽逃资金、注册资金不实等
5.基建管理方面
(1)有无挤列挪用建设资金
(2)有无虚报投资完成(3)是否及时组固等
6.会计基础工作
7.其他问题
上述七项重点审计内容必须逐项表述,有问题先叙述问题,能按上述各项所列问题定性的,先对问题定性(即标题);不能按上述各项所列问题定性的,客观描述。叙述问题首先写明问题的事实及产生问题的原因,再写明问题的性质及定性依据、处理依据及处理建议。对未发现问题的重点审计内容按项目分别进行如实表述(未发现××问题)。
审计评价
审计评价根据“审什么、评什么”和“实事求是、客观公正” 的原则,对被审单位财务收支情况及财务管理情况进行综合评价,既要充分肯定成绩和好的做法,又要指出存在的问题和不足。
《财务状况审计报告格式(企业).docx》
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