莲花组织部部门预算_党委组织部年度预算
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莲花县组织部2018年部门预算
目录
第一部分 莲花县组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 莲花县组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 莲花县组织部2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》 第四部分 名词解释
第一部分 莲花县组织部概况
一、部门主要职责
县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:
(一)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织新时期党的建设和理论研究。
(二)提出关于乡镇(场)和县直部、委、局、室等单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、调配、工资、待遇、离、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作;指导乡、镇、场和县直直部、委、局、室等单位领导班子的思想作风建设。
(三)研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔中、青干部工作。
(四)宏观研究和指导全县党的组织建设制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、人事工作的重要措施和制度。
(五)负责全县组织工作和干部的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。
(六)主管全县干部教育工作。贯彻执行中央关于干部教育的方针政策,制订全县干部教育工作计划,组织全县科级干部和一定层次的中、青年干部以及组工干部、村党支部书记、村委会主任的培训。研究和制定有关干部教育工作措施。
(七)调查了解知识分子工作情况、检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织部分县级有突出贡献的专业技术拔尖人才开展有关活动。
(八)负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》的管理工作。承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作。
(九)负责有关军队专业干部的安置工作。
(十)归口管理老干部局的工作。
(十一)承办县委办交办的其他工作。
二、部门基本情况
我部内设4个科室,机关行政编制12名,机关工勤编制2名,现实有人数9人,其中:副县级领导干部1人,正科级干部4人,副科级领导干部2人,机关工勤人员2人。电话10部、传真机1部等。
第二部分 莲花县组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年莲花县组织部收入预算总额为807.19万元,较上年预算安排增加110.24万元,其中:财政拨款收入711.19万元,其他收入96万元。
(二)支出预算情况
2018年莲花县组织部支出预算总额为807.19万元,较上年预算安排增加110.24万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出184.19万元,包括工资福利支出125.32万元、商品和服务支出58.87万元;项目支出623万元,包括商品和服务支出623万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出784.78万元,社会保障和就业支出11.44万元,医疗卫生与计划生育支出3.61万元,住房保障支出7.36万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出125.32万元,商品和服务支出681.87万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年莲花县组织部财政拨款支出预算711.19万元,较上年预算安排增加108.24万元,具体支出情况是:一般公共服务695.05万元,社会保障和就业支出11.44万元,医疗卫生与计划生育支出3.06万元,住房保障支出1.64万元。
(四)政府性基金情况
2018年莲花组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算681.87万元,比2017年预算增加77.12万元,增长11.3%。主要原因是项目经费中党建经费逐年递增。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。
(七)国有资产占有使用情况 2018年部门预算没有安排购置车辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年莲花县组织部“三公”经费年初预算安排10万元。其中:
因公出国(境)费 0万元,比上年增0万元,与上年持平; 公务接待费10万元,比上年增0万元,与上年持平; 公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,与年持平。
第三部分 莲花组织部2018年部门预算表 九张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。