内部审计调查问卷(民营企业)_内部审计调查问卷
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内部审计调查问卷(民营企业)
为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,浙江省内部审计协会现以调查问卷的形式开展民营企业内部审计发展状况普查。请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择你们认为合适的选项,回答相关问题。衷心感谢你们对我会工作的大力支持。
一、基本情况
1.公章)。
2.注册类型?
有限责任公司股份有限公司
合伙企业个人独资企业。
4.贵公司否设立内部审计机构,内部审计机构否独立?
5.贵公司的其它基本情况?
(2007年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等)
二、内部审计机构基本情况
1。
2.内部审计部门在贵单位中的隶属关系?
董事会
监事会
总经理
副总经理或总会计师
财务部门或与纪检、监察部门合署办公
3.贵单位二级、是或由总部直接派驻审计分部,其管理体制如何,请介绍相关情况。
三、内部审计制度建立情况
1.贵单位的章程或有关文件中是否规定了内部审计的职能、地位和工作范围?
2.请详细说明贵单位制定内部审计制度和工作规范的情况?
3.贵单位的内部审计工作是否执行内部审计准则?全部执行
部分执行
没有执行
四、内部审计人员情况(本级及下属单位)
1兼职人员名。
2.在贵单位内部审计人员中:
(1
(2
(3
(4
(5
3.在贵单位内部审计人员中:
(1
(2
(3
(4
4.在贵单位内部审计人员中:
(1)注册内部审计师(CIA
(2)注册会计师(CPA人。
(3)特许公认会计师(ACCA
(4)内部控制自我评估师(CCSA人。
(5)注册信息系统师(CISA
(6)注册管理会计师(CMA
(7)注册舞弊检查师(CFE)
(8)注册数据处理师(CDP
(9人。
(10
6.贵单位从事内部审计工作的人员中:
(1)1至5
(2)5至10人。
(3)10至20人。
(4)20
五、内部审计工作情况
1.贵单位内部审计机构经常开展的审计项目和各占比重情况(可多选)?
%%%%%%%%%IT专项审计(调查)
2.你们认为当前制约贵单位内部审计业务发展的主要因素?领导重视不够
机构设置不合理
审计环境不理想
审计人员专业技能缺乏
审计人员配备不足
审计经费不足
3.2007年,贵单位的内部审计工作都取得了下述哪些成效?
4.请介绍贵单位内部审计在风险管理、内部控制及组织治理领域中发挥的作用以及内部审计开展风险导向审计情况?
5.请介绍贵单位审计信息化建设的情况以及发挥的作用?
6.除了第3、4和5点所列出的作用外,贵单位认为内部审计还应该在哪些方面发挥积极作用?
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