各类费用报销流程_一般费用报销流程
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各类费用报销、物资申购、工程等款项支付流程操作规范
一、借
支:
1、事前审批:提交电子流程借支报告,详细写明借支事由,金额组成,报公司副总、总经理、董事长电子审批;
其中:差旅费借支申请,在电子报告中需写明差旅费报销标准;
业务招待费单次发生金额500元(含)以下,不需提交电子报告;超过500元,提交电子报告,报告中需简要写明发生事由,参与人数,预计发生金额。
公司实行计划物资采购,计划外的紧急零星物资采购,在电子报告中需写明申购原因,价格、金额。
2、手续办理:填列纸质借支单,简要写明借支事由,报公司副总、总经理、董事长审批后,交财务支取款项。
3、财务受理:会计受理借支单,审查纸质审批手续是否完结;电子流程请示内容是否清晰,是否符合当月各部门费用预算,以及审批流程是否完结,然后填制会计凭证后,交出纳办理现金支付,借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。
4、公司原则上控制个人借支行为:部门日常工作需频繁使用现金,则可请示分管领导同意后申请备用金,按照公司备用金管理有关规定执行,同样按上述流程办理。备用金借支后,经办人需及时报销补足备用金。
二、日常费用报销:是指日常零星费用、汽车费用(指汽油费、过路费、停车费、洗车费,不含保养维修费)水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等,不需办理电子流程审批,直接填写纸质报销单,后附合规票据及粘贴单,填写报销清单。交会计审核后,交出纳办理现金支付,报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。
三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序:
1、行政部统筹负责组织采购;
2、各申请部门提交电子流程审批报告(填电子申购单):
在电子流程中先提交分管领导审批;
由行政部统筹审查申请数量合理性,有无可调剂无需购买资产,并签署意见;同时,在市场寻至少三家供应商洽谈比价,提交询价报告,按拟定商家价格,在申购单上填列申购单价,计算总金额后报批;
财务部审查前述程序是否完结,是否有比价报告,及是否在预算内开支,签署意见;
报分管副总、总经理、董事长审批。
3、经电子流程审批后,行政部在电子流程中打印经审批后的纸质申购报告,办理采购或通知厂家送货;
4、送货到公司:行政部与使用部门共同验收所采购物资,填制“验收单”一式三联,使用部门经办人、负责人、行政部验收人员签字确认。行政部门、使用部门、财务部门各存一份;
5、行政部填制纸质“付款申请表”,后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单,交会计审核,出纳办理转账支付。
集中性物资采购一律转账支付,不采用现金支付。
四、工程款:相关合同先经过电子流程审批,合同原件(含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章)一式四份,分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时,全部填制纸质表单,按公司工程进度款支付管理规定执行;
五、营销设计费、代理费等款项:相关合同先经过电子流程审批,合同原件(含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章)一式四份,分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时,全部填制纸质表单,附发票及相关图片等佐证资料办理。
六、其他: 项目预算、年度预算、月度预算、营销计划等事前审批事项,全部在电子流程中完成审批,同时,经办部门打印纸质件,做为后期纸质手续办理依据或附件。
财务部
2014年4月3日