质量体系内部审核流程_质量体系内部审核程序
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2018质量体系内部审核流程及要点: 参与人员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.质量部(实验室)
对照各检验规程查看如下记录 : 原材料检验记录、半成品检验记录、成品检验记录,原料及成品的不合格判定处置记录、原材料留样记录及追踪、成品发货留样及追踪、实验设备保养计划,保养记录、计量仪器校准记录、交接班记录等 2.维修车间
设备维修保养年度计划,设备维修记录,设备保养记录,叉车保养记录 3.仓库
入库台账,出库台账,仓库清洁记录,仓库灭鼠灭虫记录,出货装运车辆检查记录,医用急救箱配备药物检查 4.车间
操作规程,点检记录、设备运行状况统计记录、投料及生产记录(涉及原材料追踪),车间清洁记录,装料间灭虫灭蝇记录,质量考核办法,质量目标奖罚记录, 生产计划 5.人事
员工培训计划,培训记录,各岗位人员评价记录 6.采购
采购计划,采购合同,供应商资质评价记录,供应商年度评价记录 7.办公室
各部门质量目标达成统计,文件发放回收记录,质量体系年度内审计划, 年度审核报告,外来文件清单 8.销售
销售合同台账,客户满意度调查记录,客户投诉处理记录、客户退货记录、9.厂区
厂区灭虫记录,厂区卫生区域划分及清洁记录
《质量体系内部审核流程.docx》
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