报销借款单据规定_借款和报销的规定

2020-02-28 其他范文 下载本文

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各项报销、借款单据规定

第一章 总则

为了规范公司的管理制度,贯彻公司财务管理制度,严肃公司的财经纪律,特制定如下财务管理规定。

第二章 单据分类

第一条 费用报销单:用于业务招待费、办公用品、通讯费、运费、邮寄费、会务费、房租物管水电费、公司汽车费用、培训费、社保费、年检费、税费等的报销。

第二条 差旅费报销单:用于公共汽车票、长途客车票、出租车票、火车票、飞机票、住宿费等的报销。

第三条 报销单据粘贴单:用于粘贴体积较小数量较多的票据。一张报销费用粘贴单只能相对贴一张费用报销单或差旅费报销单。

第四条 借款审批单:用于借款时所要填写的单据。

第三章 对各种单据的填制要求

第五条 记录要真实。单据所反映的经济业务必须合法和真实,即符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求;单据上填列的内容、数字,必须真实可靠,符合有关经济业务的实际情况,不得弄虚作假,更不得伪造单据。

第六条 内容要完整。单据填写的项目要逐项填写,不可缺漏;名称要写全称,不能简化;品名或用途要填写明确,不许含糊不清;有关人员的签章必须齐全。第七条 手续要完备。从外单位取得的单据,必须盖有填制单位的公章;所谓“公章”,应是具有法律效力和规定用途、能够证明单位身份和性质的印鉴,如业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等。个人填制的单据,必须有填制人员的签名,必须有经办部门负责人或其指定的人员的签名。总之,单据必须符合手续完备的要求,以明确经济责任,确保单据的合法性,真实性。

第八条 书写要清楚、规范。各种单据的书写要用蓝色或黑色墨水(套写的可用圆珠笔)。文字要简要,字迹要工整、清楚、易于辨认,不得使用未经国务院公布的简化字。一式几联的单据,应当注明各联的用途。套写时,一定要写透,避免上面清楚,下面模糊。凡填有大写和小写金额的单据,大小写金额必须相符,小写金额阿拉伯数字应一个一个地写,不得连笔写。在金额前要填写人民币符号:“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白,金额数字一律填写到角分,无角分的,写“00”或符号“—”,除表示单价等情况外。大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等,一律用正楷或行书字书写,大写金额到元或角为止的,后面要写“整”或“正”字,有分的,不写“整”或“正”字。如小写金额为¥1008.00,大写金额应写成“壹仟零捌元整”。复写的单据,不串格、不串行、不模糊。

第九条 各种单据不能随意涂改、刮擦、挖补。从外单位取 得的单据有错误的,应当由出具单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。单据金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在单据上更正。

第十条 填制要及时。各种单据的填制应当及时,并按规定程序及时送交相关部门或人员审核。

第四章 单据内容及贴粘的规定

第十一条 费用报销单

重庆XX有限公司费 用 报 销 单报销部门:填报日期: 年 月 日单据及附件共 页用 途金额(元)备招待费180.00注领导审合 计¥180.00批原借款: 元应退余款: 元财务主管 复核 出纳 报销人 部门领导 领款人 按上述“三项”填制要求填写,单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核完应在“部门领导”处签字。“用途”项目中,根据实际发票票面上发生的用途一致。如果是冲帐的费用,应在“原借款”中写明原借款的金额,有余款退回时,应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后,应在”领款人”处签字。

第十二条 差旅费报销单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“部门主管”处中填写。“起讫地点”项目中,报销的车票,按实金额(大写):人民币 仟 佰 拾 万 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 际乘车的车票报销,写明出发及到达地点。如果是冲帐的费用,应在“原借款”中写明原借款的金额,有余款退回时,应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后,应在”领款人”处签字。

第十三条 报销单据粘贴单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“批准人”处内填写,一次性发生的多张发票的业务招待费等,同一金额面值的发票号必须是连号。每张发票上右下角应有报销人的签名。如遇收到的发票体积大于粘贴单框,就不需填写报销单据粘贴单,直接粘贴到费用报销单后。所有的发票必须规范粘贴(从左到右,依次折叠,多出部分折叠于框内,不超出贴票框。)同一业务内容的单据尽量粘在同一张粘贴单上。

第十四条 借款审批单、付款审批单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“部门领导”处内填写。

第十五条 其他 在收到外来单位开具的发票时,按上述“三”项填制要求检查是否符合报销依据。最后报销人员要注意发票类型是几联票,二联以上的发票观察发票背面是否全是套写。报销人员必须在发票背面左下角签字,如“经手人:王XX”,证明此发票是由谁负责经手的。

第五章 各种项目的单据报销规定

第十六条 在某些餐费、水电费、办公用品等报销时,必须上加盖收款单位财务章的收款清单。

第十七条 培训费用的报销要附上人力资源部的签字确认。第十八条 办公用品、固定资产等的购买必须“先申请,后购买”,报销时附上有相关负责人签名的购买申请单和入库单。第十九条 费用报销时,如遇票面金额与实际金额不相符时,必须注明票面实际报销金额(票面金额必须大于实际金额的前提下)。

第二十条 如果报销单上的行数不够时,必须另写一张报销

单,不允许几个内容挤到一行上填写。

第二十一条 所有票据四周裁剪整齐,票面整洁,粘贴位置为左上角处。

第二十二条 差旅费报销时(市内除外),如果没有出差申请单记录的,一律不报销。

第六章 其他规定

第二十三条 凡出差报销的差旅费在5个工作日内办理报销手续,特殊情况不得超过两周。超过规定时间,一律不予报销。

第二十四条 填写报销单据,不规范的票据财务部有权一律拒收。6

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