中宁委宣传部预算公开_宣传部全年经费预算
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2018年度中宁县委宣传部预算公开
目录
第一部分
单位概况
一、部门职责和机构设置
第二部分
2018年度部门预算数据说明
一、本级预算及所属单位在内的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、机关运行费及“三公”经费公开情况
五、政府性基金预算拨款情况说明
六、收支预算情况总体说明
七、其他情况说明
第三部分 2018年度部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
十、项目支出明细表
十一、政府性基金预算总表
十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表
十四、政府采购支出表
十五、政府购买服务支出表第四部分
名词解释
第一部分 单位概况
一、宣传部职责和机构设置
(一)部门职责
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要履行十个方面的职责:
1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织编制社会科学规划及实施计划。
2.负责全县舆论引导工作,把握正确的舆论导向,指导、协调全县新闻媒体的舆论引导工作。
3.负责宏观指导全县精神产品的生产和监督;联系县文广局、文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.制定县宣传文化系统干部培训规划并组织实施,承担全县新闻和政工系列专业技术职称基础评审工作。
6.组织、协调、指导和管理全县新闻宣传、对外宣传工作。
7.负责全县宣传思想文化战线、精神文明建设、意识形态领域重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作;指导全县各部门不断加强和改进思想道德建设和思想政治工作。
8.指导县网络安全与信息化办公室的工作。
9.规划、部署、检查和指导全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;总结推广精神文明建设工作经验;研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。
10.完成县委、政府交办的其他工作。
(二)机构情况
宣传部附设机构2个,即:精神文明建设指导委员会办公室、国防教育领导小组办公室。内设办公室、理论宣传科、新闻外宣科、精神文明建设办公室、互联网新闻信息中心。
宣传部机关核定编制数11人,实有人数10人;互联网新闻信息中心核定编制数6人,实有人数3人(其中1人为社会招聘人员)。
第二部分 2018年度部门预算数据说明
一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算
中宁县委宣传部2018年财政拨款收支总预算571万元。与上年相比增加56.9万元,主要是公用经费增加、人员工资增加。收入预算包括:一般公共预算拨款571万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出519.09万元、社会保障和就业支出 21.74万元、住房保障支出16 万元。医疗卫生和计划生育支出9.17万元。
二、预算收支增减变化情况
(一)基本支出情况说明。
中宁县委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出181万元,比2017年执行数据增加62万元,增长52%。其中:人员经费156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会
保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出情况说明。
中宁县委宣传部2017年一般公共预算拨款项目支出390万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2013399专项业务费 390万元,与上年相同。
三、政府采购安排情况说明 本年度县委宣传部无政府采购项目。
四、机关运行费及“三公”经费公开情况
2018年机关运行经费预算合计25万元,公用经费按照每人每年0.5万元的标准,与上年相同。三公经费合计6.5万元,其中因公出国(境)预算0万元。我单位不存在因公出国(境)的情况,没有此项预算,与上年相同。公务用车运行维护费5 5
万元,与上年持平。公务接待费1.5万元,与上年相比基本持平。公务用车购置费0万元,与上年相同。
五、政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明
六、收支预算情况的总体说明
收入总预算571万元,支出总预算571万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入571万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出176万元,占30.8% ;项目支出390万元,事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
七、其他情况说明 1.国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,县委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.3万元;办公家具、办公设备等其他资产价值12.9万元.2、其他需说明的事项:无
第三部分 2018年度部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
十、项目支出明细表
十一、政府性基金预算总表
十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表
十四、政府采购支出表
十五、政府购买服务支出表
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。