学校财务管理_学校财务管理情况
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前程辅导学校财务管理制度(未完待续)
一、财务工作指导思想、任务、基本职能
1、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。学校各项资金的安排、使用,执行党要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。
2、按照党的教育方针和勤俭办学方针,管好、用好教育经费(包括预算内、外资金)努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率,为提高教育质量改革和发展教育事业服务。
二、出纳工作人员岗位职责
1、严格执行有关规定,做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向学校有关领导人汇报。
2、根据收付的原始凭证,按时记账,定期与校方做好结算工作。
3、应逐日盘点和保管好库存现金,做到账款相符,不出差错。
4、要认真执行现金管理制度,每天结账,大量现金要及时交存校方,日清月结,严密手续、妥为保管、保证安全,切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。
三、教师相关财务制度
1、教师应明确所教授课节以及学生数量,以便月工资结算。
2、教师应及时催促学生上交学费及资料费,并及时与家长沟通,说明资料费的用途,示意多退少补,根实际情况而定。
3、为加强教师对资料的利用率,并提高资料的利用价值,节约学校开支,教师资料费用应主要从学生资料费用支出,超出部分教师自己负责。
四、财务收支报销审批制度
1、向学生收取的各项费用,使用统一的收费票据,向学生和家长公开收费范围、标准,接受监督,防止巧立项目乱收费行为。
2、学校的各项财务支出,必须严格审批制度,严格执行学校采购制度。
3、审批程序:教师所需购买的物品、学生应用的学习资料等,事先由老师填写请购单,报送校长查验后具体负责人办理采购,其它人员不得代购。购物人员凭单据和实物交相关教师,经检查实物质量,数量无任何问题,请购物人员清点核实交校长审查签名,方可向出纳报销,如手续不完备,出纳有权拒报。
4、其它非实物性支出,一律按校方有关规定票据范围、标准、办理。当事人写明事由签名,经校长审核签名,方可报销,报销期限业务发生3日内。
5、学校基本建设等与外单位有往来的经济业务,必须有事先的合同、签约。事后有校长审批后方可报销。
6任何教职员工不能擅自挪用,借用公款