企业决策模拟训练讲稿解析_企业决策模拟训练讲稿
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企业决策模拟训练 练习一 帐套管理
一、建立机构:阳光集团,密码:1234
二、建立帐套:阳光制造公司
三、设置用户:
练习一 操作步骤:
开始—金蝶K3—服务器配置工具—帐套管理中,1、组织机构—新建组织机构
2、数据库—新建帐套 新建账套信息如下: 账套号: 账套名称:
帐套类型:标准供应链解决方案
数据库实体:系统自动产生,与当前时间有关
数据库文件路径:(先在“我的电脑”D盘建立 data 文件夹),选择 D:DATA 数据库日志文件路径:D:DATA 系统账号:选择“windows身份验证”,系统用户名:
系统口令一般为空,但有的机房可能设有密码 点击“确定”
3、帐套—属性设置,启用
双击所建的账套,进行属性设置
机构名称:
“会计期间”页签,点击“更改”
启用会计年度:2013;启用会计期间:12 点击“保存修改”---
“确认”---确认启用当前账套
4、“用户”按钮,新增用户组、用户
5、“备份”,文件存放位置一般不放在C盘,需要在D盘新建文件夹
6、“删除”
7、“恢复”,选择待恢复帐套,输入代码和名称即可,若恢复到新建机构下,需要输入长代码(如01.001)注意:帐套一定启用后,才能够进入金蝶K3主控台 练习二 基础资料设置
一、引入“新会计准则科目”
二、计量单位
三、职员设置:
四、供应商
五、客户
六、仓库
七、物料
物料组: 01,半成品;02,产成品;
练习二 操作步骤:
1、进入金蝶K3主控台(以管理员身份)。
2、在系统设置—基础资料—公共资料中,*科目:“文件”—“从模板中引入科目”,(选择)新会计准则科目,[全选]。*计量单位:[新增](计量单位组),选中增加组,[新增](计量单位)*部门:[新增]
*职员:[新增]*客户:[新增]*供应商:[新增]*仓库:[新增] *物料:[新增]—“上级组”,[新增]物料(长代码,包括上级组的代码,如01.001)计价方法:加权平均法 练习三 核算项目的管理
1、核算项目类别修改
核算项目“供应商”新增属性:领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段 修改“供应商”内容
2、新增核算项目
新增核算项目“银行(代码
0016)”,属性设置为:
3、为核算项目“银行”增加内容
练习三 操作步骤:
在系统设置—基础资料—公共资料中
1、需要新增辅助资料,打开“辅助资料管理”
*在左窗口的“辅助资料”上点击右键,选择“新增辅助资料类别”;
*录入新增的名称“性别”。选中“性别”,右窗口选[新增](内容),录入“F01,男”“F02,女” *录入新增的名称“年龄段”。选中“年龄段”,右窗口选[新增](内容),录入“F001,小于40 ”“F002,40-50” “F003,50-60 ”“F004,60以上”
2、打开“核算项目管理”
*在需要修改的左窗口“供应商”项目上点击右键,选择“核算项目类别属性”; *在“核算项目类别-修改”界面,单击[新增],弹出“自定义属性-新增”窗口,输入“领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段”有关内容。性别和年龄段要在属性中选择。[确定]。
3、选中左窗口“供应商”,在右窗口中修改并增加内容。
4、打开“核算项目管理”
*在左窗口的“核算项目”上点击右键,选择“新增核算项目类别”,*输入核算项目类别的代码和名称“银行(代码0016)”;
*单击[新增],打开“自定义属性-新增”界面,按要求录入各属性,确定;
5、选中新增的核算项目“银行”,在右窗口中新增要求的内容。练习四 结束初始化
一、恢复备份的帐套:阳光家具制造公司
二、对“阳光家具制造公司”帐套进行如下初始化操作:
1、“仓存管理”的系统参数设置中启用年度为2013,启用期间为10;
2、启用“仓存管理”的业务系统;
3、对总账结束初始化;
4、对应付款和应收款结束初始化(应付账款中单据科目设置均为2202;应收帐款中单据科目设置均为1122,坏账损失科目6701/坏帐准备科目均为1231)练习四 操作步骤:
一、恢复帐套
开始—金蝶K3—服务器管理—帐套管理中,点[恢复]按钮,选择待恢复帐套,代码为01,名称为万家家具制造公司,[确定];
二、进入K3主控台,选择“万家家具制造公司”帐套
1、系统设置—初始化—仓存管理—系统参数设置,中修改
启用年度为2013,启用期间为102、系统设置—初始化—仓存管理—启用业务系统
3、系统设置—初始化—总账—结束初始化
4、对应收款和应付款结束初始化(1)应付款初始化:
* *科目设置→设置单据类型科目均为2202(5个),[确定] *财务会计—应付款管理—初始化—结束初始化(2)应收款初始化 *系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数
*科目设置→设置单据类型科目均为1122(5个),坏账损失科目 6701/坏帐准备科目为1231,[确定] *财务会计—应收款管理—初始化—结束初始化 练习五 采购管理
之下推流程
一、供应商及价格管理
供应链--采购管理--供应商管理--供应商供货信息维护
二、采购申请单
物料 供应商供货数据 供应 商
供应商配额% 50 50 100 订货量 0-100 0-300 0-100 0-300 0-100 0-100 采购价格管理
价格 9 10 80 5 4.5 30 折扣% 2 5 桌腿 01 02 桌面 03 01 40把椅子 80 椅腿 10张桌子、*准备生产
三、采购订单
02 03 20 100 椅面
* “采购申请单维护”中,全选—编辑—按供货比例自动分解生成订单 * 修改椅腿的供应商:东莞100个,石家庄60个。
四、收料处理 *“采购订单” 中,全选—下推—生成收料通知单
五、外购入库处理 * “收料通知单” 中,全选—下推—生成外购入库单
六、采购发票 *采购发票—新增(往来科目2202)
七、费用发票 *费用发票—(新增)运费
依次单击供应链︱采购管理︱费用发票︱费用发票新增,在采购发票单号处按F7键,选择相应的采购发票。需要先新增运费费用
八、钩稽 *采购发票—维护
九、采购订单跟踪表 练习六 生产管理
一、新增基础资料
1、新增工作中心。(核算项目管理 中)
2、工序资料和业务组(辅助资料 中)
二、新增工艺路线;
1、名称:桌子工艺路线;物料名称:桌子;
(1)工序代码 01组装、工作中心 01一中心、自动派工、自动转移、班组 01甲组、设备 01组装 车床;
(2)工序代码 02表面处理、工作中心 02二中心、自动派工、自动转移、班组 02乙组、设备 02 表面处理车床。
2、名称:椅子工艺路线;物料名称:椅子;
工序为01组装、02表面处理、03抛光;(设备分别为组装车床、表面处理车床、抛光设备)
三、新增BOM单
1、一张桌子由一个桌面和四个桌腿构成2、一张椅子由一个椅面、四个椅腿构成四、MRP计划方案
五、MRP计算
需求来源于销售订单(销售订单:桌子:数量100;椅子:数量200)
六、MRP维护(MRP计划订单,审核并投放)
生成桌子的生产任务单和桌面、桌腿的采购申请单; 生成椅子的生产任务单和椅面、椅背、椅腿的采购申请单;
七、生产任务单 桌子的生产任务单,下达 椅子的生产任务单,下达
八、工序汇报单(新增)
工序计划单号,选择已有单据,修改合格数量为100 课堂练习:要求做椅子的下述操作1、2、3、4、5、6、7、8、9、练习六 操作步骤
一、新增基础资料
1、新增工作中心。(系统设置---基础资料---公共资料)
工作中心(新增)代码:01;/名称:一中心;/所属部门:组装车间;/(选中)是否关键工作中心;/班制代号:一班制;/能力计算类型:设备;
3、工序资料和业务组。(系统设置---基础资料---公共资料---辅助资料管理)工序资料“新增”,代码:01;/名称:组装;//代码:02;/名称:表面处理; 03,抛光
业务组“新增”,代码:01;名称:甲组;//代码:02;/名称:乙组
二、工艺路线
计划管理---生产数据管理---工艺路线---工艺路线-新增
*点击“编辑”菜单下的“新增组别”: 代码:01; 名称:组装产品; *选中01组装产品,点击“编辑”菜单下的“新增”
表头:名称:桌子工艺路线;物料代码:02.005(桌子)表体:
工序号:10;/工序代码: 01(组装); /工作中心代码: 01(一中心)/自动派工:是;(同样操作)/自动移转:是;/班组:甲组;/设备:组装车床; 同上:工序号为20;工序代码为: 02,表面处理;
注意:新增设备。(计划管理---生产数据管理----基础资料---资源清单)设备---新增组别---01设备,选中
新增:代码01 /名称:组装车床;/类型:设备;/所属工作中心:一中心; //代码02 /名称:表面处理车床;/类型:设备;/所属工作中心:二中心; 同理,添加椅子的工艺路线
三、BOM物料清单
计划管理---生产数据管理---BOM维护---BOM-新增
1、BOM单(桌子)
*组别: “新增组别”:代码01,名称:桌子;选中桌子,点击“确定”
*(表头)物料:(桌子); 工艺路线(3个工序:组装、表面处理、抛光;/3个中心:一中心、二中心、三中心;/3个业务组:甲组、乙组、丙组;/3个设备:组装车床、表面处理车床、抛光设备); BOM单(一个椅子需要一个椅背、一个椅面和4个椅腿)的新增、保存、审核、使用; MRP维护修改(修改MTO(SYS)); 新增销售订单(50把椅子,单价150元); 进行MRP计算; MRP维护(计划订单维护),全选、审核、投放; 生产任务单维护,下达; 采购申请单维护,审核; 工序汇报单新增,合格数量40。*(表体)物料:(桌腿,用量4)第二行同上,桌面,用量1;
“保存”、“审核”
2、BOM单(椅子)
*做法同上。组别: “新增组别”:代码02,名称:椅子。
3、BOM单维护
* 计划管理---生产数据管理---BOM维护---BOM-维护
选中01桌子-----选中左下部窗口中的“BOM000001”,点击“使用”; 选中(02椅子)做法同上
四、MRP计划方案
* 计划管理---物料需求计划---系统设置---MRP计划方案维护
选择左边的MTO(SYS),点击“修改”,右边的需求参数中:
“需求参数”页签:计算范围(选择)指定需求单据,/需求来源(默认)销售订单;
“投放参数”页签:采购申请人默认值:张采购;/采购部门默认值:采购部;/自制件默认生产类型:工序跟踪普通订单;/自制件默认生产部门:组装车间;/委外加工件默认生产类型:委外加工; “其他参数”页签,选中“记录需求单据信息”、“记录计划订单信息” 点击“保存”
*计划管理---物料需求计划---系统设置---计划展望期维护 时区序列:1;时区个数:12;各时区天数:30; 点击“保存”
五、MRP计算
1、新增销售订单
*供应链---销售管理---销售订单---销售订单-新增 单据头:购货单位:客户001;
单据体:产品代码:桌子;/数量:100;/单价:500;
椅子;/数量:200;/单价:150;
单据尾:部门:销售部;/业务员:张销售 点击“保存”,“审核”
2、MRP计算
* 计划管理---物料需求计划---MRP计算---MRP计算: 点击“下一步”,再点击“下一步”,选择“运算方案”,双击MTO(SYS);点击“下一步”;
点击“选项”,选中“只显示未参与计算的销售订单”,点击“确定”; 点击“选择”,双击所显示的销售订单,点击“下一步”; 再点击“下一步”,开始运算,点击“查看结果”,可以看到 “净需求”“计划订单量”的数值 点击“退出”,再点击“完成”;
六、生成生产任务单
* 计划管理---物料需求计划---MRP维护---MRP计划订单-维护 同时选中6行----“审核”
同时选中6行----再点击“投放”
七、生产任务单下达
* 生产管理---生产任务管理---生产任务---生产任务单-维护
点击“下达”
八、新增工序汇报单
*生产管理---车间作业管理---工序汇报---工序汇报-新增(表头)工序计划单号:双击第一行;(表体)合格数量:100 点击“保存”;再点击“审核” 练习七 仓存管理
一、外购入库
任务:根据MRP计算后生成的采购申请单进行外购入库,并进行采购发票的生成与钩稽。
二、生产领料出库和产品入库处理
生产领料数据:桌腿400个,椅子腿800个,桌面100个,椅子面200个。生产成功100张桌子和200把椅子。
任务:生成相应的生成领料单和产品入库单。具体操作: 供应链—仓存管理—领料发货—生产领料 新增
根据销售订单进行领料:表头中:领料部门为组装车间,在表体处单击“物料代码”并按F11键,将弹出物料配套查询表的对话框。展开到第1层,并选择销售订单,单击确定。
把生产桌子、椅子所用的全部材料都选中,返回。领料部门是组装车间,领料:张生产;发料:张仓存。保存并审核。
供应链—仓存管理—验收入库—产成品入库 新增 练习八 销售管理
一、价格政策维护
表头:01销售价格//优先级1 表体:批量新增桌子,0—500个,300元
500-1000个,280元 价控:260元。操作要领:
供应链—销售管理—价格管理—价格政策,点击“新增”
新增表头,保存
新增表体:在“价格方案维护”窗口中,用鼠标右键单击“客户”,在弹出的菜单中选择“批量新增”选项,系统将会弹出“价格折扣管理”窗口,进行相应设置
二、折扣管理
表头:01折扣一//周期:每周六日的下午四点至六点 表体:批量新增桌子,0—300个,折扣3% 300-1000个,折扣5% 供应链—销售管理—折扣管理—折扣方案 新增表头,保存
新增表体:在“折扣方案维护”窗口中,用鼠标右键单击“客户”,在弹出的菜单中选择“批量新增”选项,系统将会弹出“价格折扣管理”窗口,进行相应设置
三、信用管理
保定香江家居的信用级次:AA;//信用额度为3万;//期限控制:天数//产品:桌子:100 信用期限-----现金折扣%10 5 20 3 30 1 供应链—销售管理—信用管理—信用管理维护 选中客户:保定香江家居,点击“管理”按钮 输入信用信息
输入信用期限和产品内容
四、VIP管理
组:河北省、北京市、天津市
供应链—销售管理—VIP管理—VIP管理维护 新增
供应链—销售管理—VIP管理—积分方案 新增五、六、七、现销处理(60张桌子)销售订单 ——发货通知——销售出库单——销售发票并勾稽 赊销处理(40张桌子)销售订单——销售出库单——销售发票并勾稽 直运销售处理(30张桌子)
销售订单 ——采购申请单(源单为销售订单)——采购订单(含税单价220元)——销售发票——采购发票八、九、委托代销处理(400张桌子)调拨单(一仓库到二仓库)(仓存管理—仓库调拨—调拨单)——销售出库单——销售发票并勾稽 受托代销处理(500张桌子)
收料通知单(500张,收料仓库为三仓库,代管仓性质,需新增)——销售订单(300张)——外购入库单(实收300张)——采购发票——销售出库单——销售发票并勾稽——退料通知单(200张,采购管理中)
十一、分期收款(600张桌子)
销售订单 ——销售出库单(“编辑—拆分单据”,200张)——销售发票(2个,200张和400张桌子)并勾稽
十二、报表分析
报表分析——销售毛利润表 练习九 存货核算
一、存货核算
1、外购入库核算
2、材料出库核算
3、自制入库核算
4、产成品出库核算
二、生成凭证
生成“外购入库单”和“销售出库—现销”的凭证
三、应收、应付款的核销(选做)生成收款单和付款单,并核销 练习九 操作步骤
一、存货核算
1、外购入库核算
供应链---存货核算---入库核算---外购入库核算
点击菜单核算-(选择)费用分配方式(按数量分配)选中全部发票,再点击“分配”、“核算”按钮
2、材料出库核算
供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算
结转指定物料代码段:物料代码:桌腿(椅腿);至:桌面(椅面),点击“下一步”,点击“完成”;
3、自制入库核算
供应链---存货核算---入库核算---自制入库核算
手工输入单价:280(桌子)(130,椅子),点击“核算”
4、产成品出库核算
供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算
结转指定物料:物料代码:桌子(椅子);点击“下一步”,点击“完成”;
二、生成凭证
生成“外购入库单”和“销售出库—赊销”的凭证 供应链---存货核算---凭证管理---生成凭证 选中“外购入库单(单据直接生产)” 点击“重设”按钮
选择所显示的外购入库单,点击“生成凭证”,点击“确定”,点击“凭证”按钮可看到所生产的凭证
同样方法操作“销售出库—赊销”生产凭证
三、应收、应付款的核销
要求:生成收款单和付款单,并核销 应付款系统应用操作
系统设置---系统设置---应付款管理---系统参数
单据控制:不选择“审核人与制单人不为同一人” 财务会计---应付款管理---付款---付款单-新增
核算项目:石家庄木材公司 结算方式:现金 单据金额:3000 部门:财务部 业务员:张财务 点击“保存”,再点击“审核”
财务会计---应付款管理---结算---应付款核销-付款结算 点击“确定”
在上窗口选择本次操作的采购发票;在下窗口选择本次操作的付款单,点击“核销”
财务会计---应付款管理---账表---应付款明细表
即可看到“石家庄木材公司”的应付款、已付款和应付款余额 应收款系统应用操作
财务会计---应收款管理---收款---收款单-新增
核算项目:浙江达康公司 单据金额:1000 源单类型:销售发票 源单编号:F7,双击本次操作的销售发票 点击“保存”,再点击“审核”,然后进行结算 财务会计---应收款管理---账表---应收款明细表
即可看到“浙江达康公司”的应收款、已收款和应收款余额(注意过滤界面的时间)
总账系统的应用操作把付款单与收款单生成凭证
到付款单的维护中点击“凭证”按钮,从而生成凭证,进行保存; 到收款单的维护中点击“凭证”按钮,从而生成凭证,进行保存。再到 “财务会计-总帐-凭证处理-凭证查询”中查看