出差报销标准_出差报销标准表
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北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:
一、出差申请:
销售部门人员出差需填写“出差申请单”,同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。
二、出差费用的预支:
1. 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”,到财务部进行出差费用的预支;
2. 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。
三、出差费用的标准:
1. 出差往返车票费用按照实报实销的标准,出差乘坐工具以汽车/火车(硬卧)为标准,超出费用自行承担;
2. 住宿标准:以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销;
3. 出差伙食补助:战区总监:60元/天;品牌经理:40元/天;
4. 通讯费:战区总监每个月按照150元的标准报销,品牌经理每个月按照100元标准报销,超出部分自行承担。
四、出差费用的报销
1、出差人员回京后第一时间,按照票据填写出差费用报销单,交由部门经理和总经理签字后,到财务部门报销费用,撤销借款单。
2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后,与借款金额进行抵减。
《出差报销标准.docx》
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