公司采购管理程序 (草案)_采购管理控制程序
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公司采购管理程序及制度
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 ; 3.2采购人员:采购部执行采购业务人员 ; 3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据部门需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交总经理。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。
4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品(比如技术协定),如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认,如果是重复性的采购,采购人员直接在系统里生产采购订单并打印,经总经理签核后,有采购部传真或邮件给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。确认为合格供应商后,才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理以上的同意。
4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号报请总经理后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经总经理审批,由采购部门直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五,供应商选择及评估流程
5.1新供应商的选择
客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商。5.2供应商的评估和考核
根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核。5.3合格供应商核准
总经办将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由总经办部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档,同时将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。
5.4采购过程中产品质量监控 依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由质检部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。5.5供应商定期评估、考核:
供应商定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日—本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交总经办,对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。3.请购单及其提报规定
1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后下达采购部门; 2)物料需求部门填写申购申请单,报请部门领导审批并备案;
3)部门领导审批后报请公司领导批准,公司领导批准后下达采购部,总经办备案; 4)采购部收到批准的采购申请表后,制定计划并下发相关;
5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; 6)询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
7)比价供应商均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力; 8)在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示。
三、比价、议价
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出 报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
(1)合同正文应包含的要素:
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点; 2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图 纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式; 5)付款方式; 6)质量保证期; 7)质量要求及规范;
8)违约责任和解决纠纷的办法; 9)双方的公司信息; 10)其他约定。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门和法务部门。
六、付款及合同执行 1.付款规定
(1)所有已签订合同付款时应参照公司《公司材料采购付款及报销流程》及《公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(3)按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单,该审批单巡签完毕后提交财务部付款。
(4)财务部门在接到付款审批单后应在7天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2.合同执行
(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;
(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
七、报验与入库: 1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2.入库:
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。