物资中心档案管理细则_公司档案管理细则

2020-02-29 其他范文 下载本文

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物资中心档案管理细则

一、目的为了加强物资中心各类档案的规范管理,确保档案完整和使用的安全,提高利用效率,更好的为集团经营管理服务,特制定本管理细则。

二、管理模式

档案室受集团档案部门的管控,是建工服务事业部物资中心档案工作的主要管理部门,不定期对各班组资料归档情况进行监督和检查。各班组将运作过程中产生的重要资料按时间节点和要求提交档案室保管。

三、管理范围

所有班组、非班组从设立、运作、管理和活动中形成的,具有备用、备查价值的各类单据、制度、函件、图纸等不同形式的历史记录。

四、工作职责

(一)档案室设专职档案管理员负责档案的集中统一管理:

1、制定部门资料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。

2、负责部门档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作,加强档案工作规范化、标准化建设。

3、监督落实同步归档制度,指导各班组非班组资料的收集、积累、整理和归档工作。

4、维护档案的完整和安全,做好安全防范、修复和保护工作。

(二)各班组负责本班形成的公司档案资料的收集和归档,负责本班自存备份留用档案的业务管理及使用工作:

1、各班必须设有专门的档案存放文件柜,并确定专人管理。

2、各班必须按《物资中心归档资料归档规定》的要求、时间节点向档案室移交归档资料及同步电子文件。

五、操作细则

(一)归档要求

1、重要资料需按档案归档范围、归档时间和归档责任人(见附表一)。

2、任何部门和个人不得将档案资料据为己有,必须按规定的归档范围、归档时间移交档案室。相关责任人必须严格按照归档时间进行归档。

3、归档资料原则上应为原件,不能以复印件归档,热敏传真纸不能直接归档,尽量追

加原件,必要时复印件应加盖印章并注明原件存放处。

4、文件材料的归档收集应符合国家档案管理规定,种类、份数、页数完整齐全,每份文件因遵循合并归档,文、电合一归档原则。

5、对于内容不全或不符合归档要求的归档资料退回补全或整改。

6、文件书写和载体材料应能耐久保存,文件材料整理符合规范,归档的电子文件,应有相应的纸质文件材料一并归档保存,纸质文件需附交相应的电子文件或目录清单。

7、档案资料移交双方需填写《档案移交登记表》,确认无误后双方签字移交,移交完成后,档案员整理分类归档资料,分别归入相应案卷盒。

8、对于因工作需要不能及时归档的档案资料需专人保管,并提前到档案室备案知会档案管理员。

9、归档注意事项:

(1)由几个班组同时办理的工作,由主责方收集归档,会议档案资料由会议主办记录人收集。

(2)因工作变动、或离职的员工应将经办的档案资料交接清楚,不得带走或销毁。

(二)档案立卷

1、综合类档案按性质、类别、年限、密级和文件材料的自然形成规律分类立卷,立卷为每年年末或次年年初。

2、单据类按类别、项目、月份立卷,在次月5号前移交档案室。

(三)档案移交

1.档案室接收档案时,应根据移交目录,与移交人共同逐页清点,并签字确认,对重要、机密类文件,更需仔细核对,经查验无误后可办理签收手续。

2.调出、离职等人员在调离前必须还清档案,无档案室签字,人力资源不得办理调离手续。

(四)档案利用

1、档案利用人应填写《档案借阅登记审批表》或《档案查阅登记审批表》,经档案室审核后由档案利用人报经最终审批权人同意。

2、档案审批权限:

(1)内部利用或借阅密级档案,原件借阅或查阅需报部门负责人批准,其他档案借阅或利用由档案管理员审核。档案借阅、查阅审批权限执行(档案资料借阅查阅审批权限参考表》,任何人越权处理无效。

(2)跨部门人员利用或借阅,均由部门负责人批准。

3、借阅档案最长应在7个工作日内归还,并及时办理清户手续,逾期无法归还的应办理延期使用手续。

4、借阅者必须保证原样归还所借档案资料,不得任意涂改、拆散、标记,借阅者应严格遵守保密制度,妥善保管所借档案,做到不丢失、不泄密。

5、借阅的档案,一旦发生损坏、丢失、失密,应立即向档案员报备,及时向部门负责人反馈,并拟定补救措施,处理方案上报批准后执行。

6、密级档案资料和已立卷资料原则上不借出,如因工作需要,须经最高领导同意后方可借出,且只能在档案室阅览,时间不宜超过2小时。

7、专职档案员按规定在借、查阅档案归还时间内向档案利用人收回档案,收回时应检查档案是否完好,查有无涂改、标记,确认完整后,将收回档案存入档案柜,并签署销借、查阅情况。

8、档案利用注意事项:

(1)、绝密档案资料不得复印,非绝密档案资料复印完需注明用途,根据情况加盖“再复印无效”印章。

(2)借阅档案不得转借,不得利用任何方式擅自获取档案内容,谋取私利、泄露档案秘密,并按时归还借阅档案。

(3)电子档案仅供查阅、不能下载、转发、打印。

(五)、档案保密

档案分为绝密、机密、秘密三类,密集事项划分详见《物资中心归档资料归档规定》,密级档案保管要求如下:

1.未经许可,任何人不得使用、借阅、复制和摘抄公司密级档案。

2.密级档案资料查阅在档案室内进行,其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由专人负责。

3.密级档案专柜保存,且应该随开随锁。档案员应定期清查,做到账实相符。4.档案属下列情况之一者,不得开放利用:(1)涉及公司商业机密;(2)涉及公司员工个人隐私;(3)档案形成部门限制使用。

(六)、档案统计

档案室建立档案统计台账,真实客观、准确无误的记录和统计档案资料的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案利用等情况,不得虚报、瞒报、漏报和伪造。

(七)、档案鉴定

1、集团档案部门负责档案鉴定与销毁的具体工作。

2、档案一经立卷,归档、未经集团领导批准,任何部门或个人无权销毁。

3、各班组配合档案室对拟鉴定档案进行逐一鉴定,确定后形成书面报告,提出处理意见。鉴定结果报部门负责人批准。

4、按批准意见后将鉴定后的档案分别按批准后的保管期限和档案密级进行分类处理和调整,公布鉴定结果。

(八)、档案销毁

1、档案室填报《档案销毁清册》,报上级领导批准。

2、档案室负责实施销毁,从安保部、法务部抽人组成档案销毁小组。

3、销毁小组成员实施档案销毁,在《档案销毁清册》上签字,注明销毁时间、地点及相关信息。销毁档案需有两名监销人,销毁完毕后应注明已销毁字样和销毁日期,并签字确认。

(九)、库房管理

1、建立单独的档案库房,档案阅卷及工作区与档案库房分离,无关人员严禁进入库房区域。

2、档案室严禁存放与档案无关物品,严格按照十防要求,即防光、防水、防火、防虫、防尘、防有害气体、防高温、防潮、防霉、防盗实施管理。

3、档案室应定期检查档案柜,对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录,发现问题及时采取措施。

六、考核

档案管理人员和相关责任人违反档案借阅规定,造成档案意识、损坏、损毁和泄密,视情节轻重报负责人相应处理。

附件一:《物资中心归档资料归档规定》 附件二:《档案移交登记表》 附件三:《档案借阅登记审批表》 附件四:《档案销毁清册》

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