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中共资中县委宣传部 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
中共资中县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:
1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
2.负责全县新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理;负责对资中县电视台等县级新闻单位的管理、指导和协调并实行方针、政策领导;指导新闻出版单位和广播电视局的工作,管理、指导市内外新闻单位驻资中记者站的工作。
3.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理,管理、指导县作协的工作,指导县文广局的工作。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作和党员教育教材的编写;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;协助、指导各级中心学习组的学习。
5.规划、部署、协调全县对外、对港澳的宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作;管理互联网站的新闻宣传工作。6.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。
7.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见;指导宣传文卫系统制定政策规章;按照县委部署,对宣传文卫系统各部门之间的工作进行指导协调。
8.规划、部署、协调全县精神文明建设工作及群众性精神文明创建活动。
9.受县委委托,日常管理宣传系统一委四局领导干部,系统内正局级事业单位正副职、副局级事业单位正职领导。负责县文广局所属二级局事业单位副职干部任前备案工作;负责县教育局、文广局、计生委、卫生局中层干部的任前审核并签署意见。配合有关部门做好知识分子工作的理论、新闻、出版、文艺等方面的优秀人才的选拔、培养工作。
10.完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。
(二)2016年重点工作完成情况
一是加强了思想理论武装,夯实全县人民团结奋斗的共同思想基础。二是认真完成了县委和市委宣传部交办的其他工作任务。三是加强了科学发展、加快发展的主流思想舆论引导。四是是加强了意识形态领域的引导和管理,着力提升宣传思想文化队伍战斗力。五是积极稳妥推进文化改革发展,着力提升文化软实力。六是加快构建大网络大舆情全媒体工作格局,不断提升网络管理服务水平。
二、部门概况中共资中县委宣传部下属二级单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
中共资中县委宣传部2016年度本年收入614.11万元,其中:财政拨款收入614.11万元,占100%;本年支出516.41万元,其中:基本支出238.24万元,占46.13%;项目支出278.17万元,占53.87%;年末项目支出结转97.70万元。
四、财政拨款收支决算情况
中共资中县委宣传部2016年度财政拨款收支总决算614.11万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加134.48万元,增长28.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共资中县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出513.54万元,占本年支出合计的99.44%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.88万元,增长17.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共资中县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出513.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出483.56万元,占94.16%;教育支出0.39万元,占0.08%;社会保障和就业支出17.49万元,占3.41%;医疗卫生支出0.2万元,占0.04%;住房保障支出11.90万元,占2.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2016年决算数为139.26万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数2.60万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)机关服务(项):2016年决算数13.08万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):2016年决算数56.12万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2016年决算数272.5万元,完成预算73.61%,决算数小于预算数的主要原因是专项事务未完成,结转下年继续开展实施。6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.39万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为17.49元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为11.9万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 中共资中县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.24万元,其中:
人员经费200.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共资中县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.79万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8万元,下降56.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8万元,下降68.80%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降11.71%。减少变动的主要原因继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元,占55.36%;公务接待费支出决算2.79万元,占44.64%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.46万元,其中: 公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于构建大网络大舆情全媒体工作格局中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.79万元。主要用于上级相关部门到资中监督检查、调研、考察等接待安排。国内公务接待32批次,388人/次,共计支出2.79万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共资中县委宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.87万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况2016年度,中共资中县委宣传部机关运行经费支出195.38万元,比2015年减少25.45万元,下降11.52%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,中共资中县委宣传部政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,中共资中县委宣传部公有车辆2辆,均为一般公务用车2辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。