财务关于无票据费用报销规定_财务报销票据规定
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财务关于无票据费用报销规定
近期财务在审核费用过程中发现员工由于票据缺失而用白条代替和报销时未取得相应票据报销的情况,为了使公司各项财务支出有章可循,也为使员工在报销时有据可依,现对以下两种情况做下说明及规定。
①出差人员的车票、住宿费用票据报销: 除了由于不可抗因素(票据被盗)外,其他由于个人原因将票据丢失、损坏的情况,财务一律不予以报销。若出差人员在出差过程中发生票据被盗的情况,出差人员在报销时对于被盗的票据费用应填写白条报销单,并由部门领导及总领导针对此白条费用审批签字,财务才予以报销,否则将不予以报销。
②其他费用类票据报销:费用类票据的报销在原则上应向对方索取正规发票,若由于特殊原因报销人员未取得正规发票,并且收到票据无对方单位的正规的公章,报销人员应在票据上填写对方的名字及电话,以便财务核实。若报销人员未取得任何有效票据(费用金额20元以下),在报销时应填写白条报销单,白条报销单内容需填写完整,若未填写完整,财务将不予以报销,费用金额在20元以上时必须向对方取得相应票据,否则财务将不予以报销。
以上规定自2015年6月01日起正式执行。
日期:2015年06月01日
签发部门:财务部
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