日常费用报销注意事项(优秀)_日常报销注意事项
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日常费用报销注意事项
(一)、报销手续的一般规定:
1、经办人报销有关费用必须认真填写“报销单”的全部内容,主要包括报销日期、所属公司或项目部、报销人(经办人)、用途、单据张数、金额,由证明人或验收人签认后按报销流程进行审批。填写时统一用黑色或蓝黑色钢(水)笔,金额小写合计前有“¥”符号;大写金额应顶格填写,大写金额应按规范字填写。
2、各项费用,如招待费、差旅费、日用品采购、办公耗材采购、伙食费、邮寄费、房租、水电费、文印费、修理维护费、其它等,实行一事一报的原则,必须按不同次数、事项进行分别粘贴,写明事由,并附明细单,不能把几次发生的费用集中粘贴在一张报销凭证上。
3、除补贴费用外,其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。票据内容必须完整,不得涂改,并加盖收款单位公章。
(二)、业务发生取得发票,因个人审核原因造成发票不合格,财务将不予以报销。例: 发票付款单位名称不正确、大小写金额不符、金额字迹不清楚、发票票面没有加盖开票单位财务章或发票专用章、发票日期与实际发生业务日期不符等。
(三)、报销凭证粘贴的相关规定:
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间,鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,请大家配合执行。财务票据整理、粘贴要求:
1、粘贴的票据要求正面朝上,字面跟报销单据统一朝向(避免要翻转凭证才能看字),便于审核与日后查阅;
2、粘贴的票据顺序按上面所报事项顺序粘贴;每个事项所附的单据数量要填写,总单据数量也要填写;(并填好每个事项的单据张数以及附件张数)
3、报销的发票尽量以整齐的阶梯状在原始单据粘存单上,相同事项的发票应粘贴在一起,车票及定额发票应按金额大小依次粘贴,保持粘贴单的平整,以便财务装订,粘贴完毕后,应保证能看到发票代码,发票号码,日期,金额和印章等关键信息。
4、对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪除,但不得因此影响原始凭证内容的完整性,修剪完毕后的票据大小与报销封面一样;
5、过宽过长的附件,应进行纵向、横向的折叠;过窄过短的票据,应先将票据粘贴在空白纸上,再附在报销单后;
6、大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀;
7、粘贴在一张报销单上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整;
8、粘贴原始发票单据及附件只能用适量的胶水,不要用订书机、回形针、大头针等把原始发票单据别在报销单据后面;
9、差旅费报销时,在左边空白处按路程写清线路起始、金额,若有打的的要备注;右边空白处按左边所列线路顺序粘贴单据;
10、对于粘贴不规范的费用报销凭证,财务部有权拒收、拒付,请自行重新粘贴以便于报销。
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