淅川南水北调办部门预算_淅川南水北调

2020-02-27 其他范文 下载本文

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淅川县南水北调办2018年部门预算

第一部分

淅川县南水北调办概况

一 淅川县南水北调办主要职责

(一)淅川南水北调办为参公管理的事业单位,主要职责:是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。

(二)认真做好保水质护运行上传下达工作,并督促落实好全县保水质护运行年度工作任务,扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。

二、淅川县南水北调办构成淅川县南水北调办内设6个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。

第二部分

淅川县南水北调办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入总计226万元,支出总计226万元,与2017年相比,收入支出增长了41%。主要原因:

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费。

二、收入预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入合计226万元,其中:一般公共预算226万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转3.37万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年支出合计226万元,其中:基本支出226万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年一般公共预算收支预算226万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加66万元,增长41%,主要原因是

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费;政府性基金收支0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县南水北调办2018 年一般公共预算支出年初预算为226万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出226万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。)

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出226万元,其中:人员经费131万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为11.49万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.51万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费2.5万元,公务用车运行维护费2.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元,主要原因:落实中央八项规定,公车改革。

(三)公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算226万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。(有10个政府采购项目,金额是6.8万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,0使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淅川县南水北调办2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

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