固定资产内控工作方案_内控项目工作方案
固定资产内控工作方案由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“内控项目工作方案”。
发电厂固定资产管理内控制度项目效能监察
工 作 方 案
为进一步规范固定资产管理内控制度工作流程,加强固定资产管理内控制度过程的监督管理,根据集团公司2009年集团公司效能监察工作安排,经厂效能监察领导组研究决定,对我厂固定资产管理内控制度情况进行效能监察,并制定本工作方案。
一、目的和依据
为切实规范我厂固定资产管理内控制度管理制度,健全完善固定资产内控项目固定资产增加、修理、转移、报废、清理流程,堵塞资产管理漏洞,实施过程监督,更好的为安全生产服务,依据国家有关法规、公司和厂相关文件及制度执行情况实施监督。
二、监察内容
1、是否建立了科学的固定资产管理内控制度制度?
2、是否严格落实的执行集团公司和厂固定资产管理内控制度?
3、固定资产的购置与使用流程是否科学合理?
4、是否建立了科学合理的固定资产大修理管理制度?
5、是否建立了相应的固定资产管理机制。
三、项目组成员
组长:
四、监察范围:
工作范围和时限
2007年1月至2008年12月,共两年时间。固定资产管理内控制度建设的完整与合规性,时限范围内制度执行的符合性,根据具体工作需要,可对进行时限适当的上溯、下延或扩大项目监察范围。
五、监察步骤和方法
1、收集资料
2009年5月1日~6月30日,收集国家、集团公司、厂固定资产内控制度制度、相关文件等,并对制度的完整与合理性进行评价。
2、部门自查
2009年7月1日~8月30日,为各部门的自查阶段,各有关单位根据监察内容进行自查,自查结束后写出自查报告,连同报表一式三份(含电子版)报厂效能监察办公室。
3、实施检查
2009年9月1日~30日,厂效能监察领导组及办公室组织对各部门的自查情况进行归纳,确定检查的重点,并开展检查。
4、下达监察建议书
2009年10月1日~30日,对各单位自查和厂统一检查中发现的问题,分不同情况下达效能监察建议书,发现有违纪问题,要进行立案查处。
5、落实整改
2009年11月1日~15日,监察建议书下达后,各有关单位要认真进行整改,由厂效能监察办公室对整改情况和监察建议书的落实情况进行复查。
6、总结整理
2009年11月15日~30日为总结阶段,效能监察办公室对本项目监察情况写出总结报告,将有关资料整理归档。
七、方法
1、事前的计划制度监督,事中的购置程序监督;事后的使用监督。
2、检查、查阅与固定资产内控制度相关的各种文件,对制度的完整性与合理性进行评价;
3、监察固定资产管理内控制度有关的程序包括资产的计划、购购置、验收、生产例会等会议和过程是否合规;
4、对原始资产资料和帐册进行检查,掌握固定资产的实际增减情况;
5、召集和固定资产管理内控制度相关的人员,就有关问题进行调查和询问。
7、监督中,若发现固定资产管理内控制度过程中有违纪违规情况,效能监督部门及时提出纠正和处理意见。
八、工作要求
1、固定资产管理内控制度项目效能监察工作被监察部门为生产科。各相关部门要按照要求准备好有关文件、制度等资料,并积极配合监察办公室开展好工作。
2、各有关部门要加强对效能监察工作的领导,组织本部门有关人员认真学习效能监察有关知识和规定,熟悉开展工作的方法、步骤、要求等,保证效能监察工作取得实效。
3、各有关部门行政一把手为本项目效能监察的第一责任者,并责成一名原则性强、业务素质高的人员具体负责此项工作。
4、工作过程中,如果发现工作方案不适应实际需要或工作中有情况变化,可以根据实际情况对工作方案进行调查、修改或
补充。
4、效能监察资料应有被监察单位的盖章或相关人员的签字,并应有监察人员两人的签字。
5、各有关部门和负责人对本项目的配合完成情况,将作为党委评价体系考核和廉政测评的重要内容。
效能监察办公室
二○○九年六月十日
企业效能监察立项通知书
生产科 :
根据集团公司及厂效能监察文件精神,现决定对电厂固定资产管理内控制度项目实施效能监察工作,请贵部门予以配合,按效能监察工作方案提供详细可靠的资料,以便圆满完成效能监察工作。
效能监察办公室
二○○九年六月十日