监事会上半年监督检查工作方案_监事会监督检查方案

2020-02-26 实施方案 下载本文

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***集团有限公司监事会

2013上半年监督检查工作方案

根据**市政府国有资产监督管理委员印发的《***国有企业监事会工作规程》,结合国资委对重点监管企业考核指标及***实际情况,制定2013年上半年监事会监督检查工作方案如下:

一、组织机构及成员

由监事会成员组成检查组,组织召开专题会议、开展现场检查工作,按国资委要求提交检查报告。

组长:222

成员:222、222

二、工作目标

通过本次检查,促进企业依法经营、规范运作,查找企业经营管理上的薄弱环节,实现国有资产保值增值,防止国有资产流失。

三、检查时间:

从2013年8月26日开始,至2013年9月26日结束。

四、检查范围:

集团总部及延伸检查属下企业222公司(含22、22)、22建工、222院、22公司。各被检查单位于8月20日前向监事会提交《2013年上半年工作报告》,8月26日召开专题会议,布置检查工作。现场检查时间安排:

1、2013年8月27日,检查22公司2、2013年8月28日下午,22建工3、2013年8月29日下午,检查222院4、2013年8月30日下午,检查222司5、2013年9月2—4日,检查集团总部

以上时间安排如因故有变化,以电话通知为准。

五、检查内容:

1、企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性等。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。

2、企业2013年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况,以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、2012年度审计报告中反映问题的整改情况等

3、企业内控制度完整性及执行的有效性等,包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性、内部控制制度有效性和执行情况等。

六、工作分工1、222牵头实施检查并撰写监督检查报告。负责检查企业2013年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况,以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、2012年度审计报告中反映问题的整改情况等。完成本项检查内容的书面报

告。

2、2222:负责检查企业内控制度完整性及执行的有效性等,包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性。完成本项检查内容的书面报告。

3、2222:负责检查企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。完成本项检查内容的书面报告。

4、检查组全体人员:负责检查去年相关监督检查中发现问题的整改情况;监事会认为有必要检查的其他事项。

七、检查方法:

采取召开专题会议、听取汇报、查阅资料、重点约谈、实地检查、分析性复核的方式进行。

八、检查报告的审议及上报:

2013年9月12日前完成监督检查报告,按程序经监事会会议审议,9月26日报市国资备案。

******有限公司

监事会

主席:22222

2014年4月20日

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